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2022-04-14 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-14 11:39

對,沒錯(cuò),組長的話是這么做的。

頭像
快賬用戶3837 追問 2022-04-14 11:43

真的嗎?確定這樣合理嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-14 11:58

借:原材料(正數(shù)) 進(jìn)項(xiàng)稅額(正數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(正數(shù)) 借:原材料(負(fù)數(shù)) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 借:成本費(fèi)用(正數(shù)) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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