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老師您好,我在稅務(wù)大廳代開增值稅專用發(fā)票,增值稅和附加稅都已經(jīng)繳納了,但是申報(bào)時(shí)附加稅的已繳費(fèi)欄不能填寫已繳納的附加稅,因?yàn)殄X不多,可以再繳納一次附加稅嗎

2022-11-23 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-23 13:06

預(yù)交的增值稅抵扣了嗎?如果抵扣的話,附加稅跟著會(huì)抵扣的 附加稅的計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該是抵扣之后的增值稅。

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預(yù)交的增值稅抵扣了嗎?如果抵扣的話,附加稅跟著會(huì)抵扣的 附加稅的計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該是抵扣之后的增值稅。
2022-11-23
你好;? ? 沒有出來的話;? 你自己寫附表下? ??
2023-01-12
你好 附加稅不需要繳納的零申報(bào)
2021-04-18
您好 請問季度銷售額多少金額
2021-04-10
你好,到稅務(wù)大廳代開發(fā)票價(jià)稅合計(jì)135000元應(yīng)交個(gè)稅135000/1.01*20%-10500
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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