你好;? ? 沒(méi)有出來(lái)的話;? 你自己寫(xiě)附表下? ??
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,開(kāi)了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開(kāi)的,代開(kāi)的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫(xiě)應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開(kāi)的那里寫(xiě)了專票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
老師 , 想問(wèn)下 我今天在報(bào)稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒(méi)有填好 我就點(diǎn)擊增值稅申報(bào)了 出現(xiàn)了一個(gè)對(duì)話框 說(shuō)的將附加稅默認(rèn)為零申報(bào) ,那現(xiàn)在我來(lái)填寫(xiě)附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報(bào)撤回呢?還是要怎么弄呢?
我們是一般納稅人,我想問(wèn)一下在填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表附列資料二時(shí),下面的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,1。這個(gè)是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報(bào)抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個(gè)個(gè)人用來(lái)消費(fèi)了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
小規(guī)模在稅務(wù)局代開(kāi)了專票,也在代開(kāi)時(shí)扣繳了增值稅和附加稅,季度申報(bào)的時(shí)候增值稅填完了,也顯示了預(yù)繳,但是附加稅沒(méi)看見(jiàn)有,那附加稅的表要填寫(xiě)嗎
老師,您好,已代開(kāi)專票的同時(shí)已扣稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅不含稅銷售額導(dǎo)入了,有顯示已繳納增值稅,但是有扣了附加稅的附表二沒(méi)默認(rèn)出來(lái),那么還需要填附表二嗎?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價(jià)轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報(bào)銷入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
老師我家賣了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬(wàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬(wàn),但是客戶要求先開(kāi)15萬(wàn)的,那個(gè)單位數(shù)量,單價(jià)那怎么寫(xiě)
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時(shí),需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計(jì)提會(huì)影響到利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個(gè)公司,這公司一直沒(méi)開(kāi)通全電發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何開(kāi)通呢?
但是我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)了,要不要更正申報(bào),因?yàn)槲铱匆郧耙恢币彩菦](méi)填的,系統(tǒng)也沒(méi)自動(dòng)彈出來(lái)
你好; 需要的; 正常會(huì)自動(dòng)出來(lái)的? ;
我試下更正申報(bào)了,附表二計(jì)稅費(fèi)依據(jù)填不了顯示灰色的
你好;如果填寫(xiě)不了? ; 是系統(tǒng) 設(shè)置的原因; 那你就按照實(shí)際應(yīng)交的增值稅來(lái)? ?繳納附加稅? ?
已經(jīng)在代開(kāi)專票的時(shí)候繳納相關(guān)稅費(fèi),但是現(xiàn)在增值稅申報(bào)只顯示增值稅,也沒(méi)有附加稅,那么申報(bào)的稅額和實(shí)際繳納稅額就有誤差了,這樣按照實(shí)際繳納的稅額做賬不用管增值稅申報(bào)表了嗎?
?你好;? ? ?有多少的誤差金額 ? 如果是系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)據(jù) 不對(duì)的;? 就要找稅務(wù)局處理下數(shù)據(jù)在報(bào)附加稅哈? ??
1000多塊吧,這么奇怪的,是報(bào)表問(wèn)題嗎?我查看以前往年申報(bào)的也是沒(méi)有體現(xiàn)出附加稅的
找稅務(wù)局處理下; 這個(gè)是系統(tǒng)問(wèn)題了? ?
我查到網(wǎng)上又是這樣說(shuō)的
你好; 你的附加稅之前就預(yù)交過(guò)了嗎? ??
是的,在稅局代開(kāi)的發(fā)票時(shí)候就交的了,
?你好;? ? 那你在已交稅費(fèi)里面? ? 沒(méi)法寫(xiě)金額的話;? ?找稅務(wù)局問(wèn)下; 是否可以直接0報(bào);? 因?yàn)槟阍鲋刀愑薪痤~; 沒(méi)法直接0報(bào)的??
可是我現(xiàn)在也不用再繳納增值稅了
增值稅申報(bào)表
你好;? ?你直接附加稅0報(bào)了? ? ; 你增值稅是0 金額; 我 還以為你繳納了增值稅金額? ??
好吧,但是我已經(jīng)預(yù)交了增值稅,那么附加稅也應(yīng)該體現(xiàn)出來(lái)有預(yù)繳的
你好;? ? ?如果你增值稅是0 ; 你附加稅? 增值稅里面是不是也是0 ; 你看? 下; 是0的話; 直接0報(bào)? ?
是0的,不用交稅了
? 是的; 那就寫(xiě)0報(bào)即可;? 是的??