那你就以開票員身份進(jìn)入就是了哈
老師,,,我核銷作廢發(fā)票時(shí)為什么沒(méi)有顯示,可是我明明作廢了啊,但是查詢沒(méi)有顯示有作廢發(fā)票要上傳圖片核銷,這是怎么回事啊,是我哪里操作不對(duì)還是?
老師,你好。我的問(wèn)題是我沒(méi)有增票,但是拿著身份證,盤,去增票變更發(fā)行了,怎么辦,這個(gè)月還有沒(méi)有辦法增票嗎
老師,我是管理員身份,但是沒(méi)有權(quán)限作廢發(fā)票,這個(gè)要怎么辦
老師,上個(gè)月需要作廢的發(fā)票,但是沒(méi)有作廢,需要怎么處理?
請(qǐng)教一下大家,國(guó)稅UK,作廢發(fā)票,沒(méi)有權(quán)限怎么辦???我要作廢前兩天的發(fā)票,已經(jīng)用管理員登錄了
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
我知道了,應(yīng)該是這張是電子普票不能作廢,只能開具負(fù)數(shù)吧
開具負(fù)數(shù)后,再開一張正確的就可以了吧
是的,電子發(fā)票不能作廢的哈
老師,服務(wù)費(fèi)要放在商品編碼類別里的哪個(gè)中?勞務(wù)里?還是哪里
這里選哪個(gè)
你好,就放在勞務(wù)里邊就是