你好,對方多開的發(fā)票,應當退回對方按正確金額開具發(fā)票入賬才是啊?

老師,錢付了但發(fā)票沒收到,對方公司也找不到了,請問這個賬務怎么處理?可以直接計入營業(yè)外支出嗎?
老師,對方多開的發(fā)票不付款,發(fā)票也不退了,直接轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入可以嗎
接收的新公司,19-20年預付很多收不回發(fā)票的,還有很多開票比收款多的,也收不回款了,這些可以直接轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎?交接的資料啥也沒有
老師,之前收到一筆1萬的款,當時也開具了發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)生了退款,但退款后,對方不配合開具紅字發(fā)票,那我這邊多支付出去的款,賬目怎么處理,還是到時候可以直接進入營業(yè)外支出?
支付的定金,因為不滿意服務,定金對方公司也不退回,也不開發(fā)票,計入營業(yè)外收入可以嗎
請問國外客戶送的原材料總金額5000有進口增值稅650元,沒有進口關稅,又有運輸公司開的的價外費發(fā)票,備注是代墊關稅,怎么做賬?都記入成本嗎?
我單位代總包付第三方材料款怎么銷賬
外包給個人做業(yè)務,申報勞務費個稅高,怎么合理轉(zhuǎn)給個人錢
我們車場10月開始轉(zhuǎn)給承包公司經(jīng)營,10月份有個別租戶還是把月保租金打給我們公司,我們也開了租賃發(fā)票給租戶,11月我們把這些租金轉(zhuǎn)回承包公司,承包公司開了租賃發(fā)票給我們,我如何做賬
經(jīng)營所得交的個稅老板可以退稅嗎,到了明年的時候,如果做了專項附加扣除
老師,什么是成本分析模型?
我們是代理商,比如有個加盟商需要向我們進貨16萬,我們需要收扣點1.6萬,合計17.6萬,加盟商把錢給我們轉(zhuǎn)過來,如何做賬,我們需要把16萬再付給供應商進貨,再給加盟商發(fā)貨,這個如何做憑證
個稅有正常報,增值稅從25年5月開始沒報,稅務說還沒異常。幫我預測下這種情況有罰款么
電商代運營的企業(yè)收到運營費,開票抬頭是什么,公司已經(jīng)收到錢了,要給對方開發(fā)票
老師:這是有折扣嗎?
就是假如一份3萬元的發(fā)票,付了2萬,1萬未付,把3萬發(fā)票退回,對方再開2萬元的發(fā)票過來是吧
你好,實際合同金額是2萬,還是3萬呢??
2萬呢,開多了1萬發(fā)票過來
你好,是的 把3萬發(fā)票退回,對方再開2萬元的發(fā)票過來