你好 那么這個(gè)是正常賬務(wù)處理,只是說,你們這個(gè)沒有紅字發(fā)票,到匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行調(diào)增的 你轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的化,后面也是調(diào)增,效果都是一樣的
我們是訂購的車,后面因質(zhì)量問題退了款的,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是對(duì)方公司開具了專票的,我們這邊只有支付一筆預(yù)付款和收到退回預(yù)付款,可是對(duì)方公司當(dāng)月直接紅沖了專票,導(dǎo)致目前我們專票滯留,老師,改怎么處理,我們沒有收到專票
我們公司是外貿(mào)公司,去年的時(shí)候有筆業(yè)務(wù),工廠開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后期客戶不要了,退款了,工廠那邊我們也退貨了,但是當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被之前的會(huì)計(jì)進(jìn)行了退稅勾選 想著之后出口抵扣,但是現(xiàn)在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發(fā)票作廢,怎么處理,沒有報(bào)關(guān),能撤銷退稅勾選嗎
老師,我們公司19年開發(fā)票開多少收多少,但是7月份付款單位由于審計(jì)發(fā)現(xiàn)合同上計(jì)算比例多付5萬多,按道理也不是多付,合同只是他們簽錯(cuò)了,我們?nèi)藛T沒注意,但是對(duì)方就不認(rèn)了,就喊把多支付退回去,我們也退回去了,但是我們19年開發(fā)票出去的,發(fā)票他們也退不回來了,我這邊我認(rèn)為作營業(yè)外支出處理這筆退出去5萬多,分錄是借,營業(yè)外支出,貸銀行存款,老師這樣處理對(duì)嗎,如果不對(duì)話應(yīng)該怎樣處理,我知道這個(gè)五萬多稅前不能抵扣,我明年匯算清繳再調(diào)增。
老師,之前收到一筆1萬的款,當(dāng)時(shí)也開具了發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)生了退款,但退款后,對(duì)方不配合開具紅字發(fā)票,那我這邊多支付出去的款,賬目怎么處理,還是到時(shí)候可以直接進(jìn)入營業(yè)外支出?
老師 我對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)21年 應(yīng)付賬款貸方有筆負(fù)數(shù)余額, 金額不大,也沒發(fā)現(xiàn)什么原因,不知是當(dāng)時(shí)發(fā)生退貨但發(fā)票開來了沒退回還是其他原因。我需要處理這筆余額如何做賬呢?是做負(fù)數(shù)庫存 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還是直接做營業(yè)外呢
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎