您好,會有,最好是補申報了

老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費,因為之前我們公司一直運轉(zhuǎn)不正常,一個月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產(chǎn)正常點,這個加工費我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒有確認收入做納稅申報,現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報,要我繳納滯納金和稅費,可是我都沒有正常生產(chǎn),怎么正常申報,我本來是說12月底一次性確認收入再申報,可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報那我這個滯納金要怎么計算
老師早安!異地項目,在今年2月做了增值稅預(yù)繳業(yè)。并且做了個稅的申報后做了跨區(qū)域涉稅事項報告表的反饋核銷。5月再次有項目時,預(yù)繳完別的稅后在遠程可視化辦理5月個稅申報時,聽辦理人員說2月做完后沒有終止個稅申報,而3月及4月也沒有申報個稅。所以形成了異常案件。我從哪里能看到這個通報呢?
老師,我們企業(yè)每月屬于零申報稅款,今年1到8月份都沒有報增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,被稅務(wù)罰款750,他說按照個稅一個月罰款100,個稅和增值稅所得稅不罰,3樣選擇罰一種,另外就不用罰,我想問這個每個月罰款100是正規(guī)的嗎,有沒有什么法文規(guī)定可以查
老師,我上月開票沒有申報預(yù)繳,下月接著紅沖上月發(fā)票,稅務(wù)局告訴我沒有申報也查不到欠稅,這種情況就不用補交上月正常開票的稅了吧?
老師,我這邊公司是小規(guī)模的,有異地工程,7月至9月有開了發(fā)票工程款,我沒有及時異地預(yù)交稅款,只是正常在企業(yè)當(dāng)?shù)囟惥职凑I陥笤鲋刀惒⒔欢惲?,?1月份才發(fā)現(xiàn),我這邊將7月至9月的補異地預(yù)交到11月份,這么操作對我公司有沒影響的?
我想問一下,對于制造業(yè)企業(yè),增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間早于收入確認時間。賬務(wù)處怎么做呢?
老師好,實收資本用于裝修,成本票不夠,在報稅時,資產(chǎn)負債表里開了發(fā)票的進哪個科目?
老師,問下,稅政要求我們要改2024年10月的增值稅申報表,是因為2024年7月至9月未享受先進制造業(yè)增值稅加計抵減,說我們應(yīng)該10月份享受的時候手動把7到9月的累計填進去的,沒有填,現(xiàn)在需要改去年的報表,會影響2024年的匯算清繳嗎
老師,現(xiàn)在檢查發(fā)票,25.01月現(xiàn)金科目余額負數(shù),是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了借,其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報表嗎?
屬于個人消費類目的商品,企業(yè)購進用于銷售,進項可抵扣吧?
老師,代收轉(zhuǎn)付跟委托代銷是怎樣的?
變遷營業(yè)執(zhí)照地址,可以網(wǎng)上一網(wǎng)通辦理嗎?廣東地區(qū),怎么操作。
老師,上個月計提了工資,公戶有買社保的,但是這個月公戶沒有發(fā)工資記錄,那上個月計提這比工資,這個月要怎么做呢,還有這個月還要繼續(xù)計提工資和社保嗎
老師:請教一下,甲方:境外買方,支付貨款到中國境內(nèi)供應(yīng)商。 乙方:中國境內(nèi)賣方(中國公司),收到貨款,但不出口報關(guān)。 這樣存在出口主體與收匯主體不一致情況,稅務(wù)和賬務(wù)上如何處理?
老師,銷售庫存商品10000元小麥9個點的稅率確認收入是多少?