收到加盟商款項借:銀行存款 176,000貸:預(yù)收賬款 — 加盟商 176,000 支付供應(yīng)商采購款借:預(yù)付賬款 — 供應(yīng)商 160,000貸:銀行存款 160,000 貨物入庫借:庫存商品 160,000貸:預(yù)付賬款 — 供應(yīng)商 160,000 發(fā)貨并確認收入、成本借:預(yù)收賬款 — 加盟商 176,000貸:主營業(yè)務(wù)收入 16,000庫存商品 160,000 計提增值稅(一般納稅人,稅率 6%)借:主營業(yè)務(wù)收入 905.66貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 905.66

我們公司是做共享廣告的 有廣告屏幕需要放到商戶那里(比如理發(fā)店 餐飲店等 )有人通過屏幕上的小程序下單打廣告的話 這個商戶是有收益的,可以通過小程序進行提現(xiàn)。 如果這片區(qū)域有加盟商 加盟商也是可以進行提現(xiàn)的。也就是說商戶收益 加盟商收益都是通過提現(xiàn)的方式取得。她們在小程序申請?zhí)岈F(xiàn)后,是財務(wù)從公戶進行轉(zhuǎn)賬給她們的 但是商戶轉(zhuǎn)賬的基本都是個人 這種情況下 財務(wù)怎么進行處理呢 關(guān)鍵是沒法給個人商戶要發(fā)票
我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進貨找他朋友公司倒手從另一個供貨商那進的貨,再銷售給客戶。給客戶都是按時開發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問朋友要進貨的發(fā)票,朋友說他們公司進項不足開不出來,說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒,讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票,朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人,問我們要13個點的稅,我們現(xiàn)在缺100萬的票,請問如何解決。另外,朋友公司說稅務(wù)嚴查私轉(zhuǎn)公,他們賬上收多少錢就開多少錢的票,我們現(xiàn)在已經(jīng)通過他把錢轉(zhuǎn)給另一供貨商了,怎樣取得發(fā)票呢,謝謝
我們進口一批貨物,進口增值稅已繳納,到貨時發(fā)現(xiàn)破損①如何做賬,運輸公司按110%比例賠付給我們,我們收到賠款110②如何做賬,在支付貨款時,我們需要把超出貨物價值部分10返還給供應(yīng)商③如何做賬,這貨沒有退還給供應(yīng)商,檢查發(fā)現(xiàn)可以降價銷售④如何做賬請問這四處賬務(wù)處理是怎樣的
請問一下老師,就是如果搞那種加盟連鎖的店,我們老板說公司占加盟店的51%股份,公司不參與店鋪的分紅,但是老板想用我們的收銀系統(tǒng),把所有的加盟店的收入都進我們公司的公賬,相當(dāng)于所有門店的收入都是進入我們總公司的收銀系統(tǒng)的,然后再返85%給店鋪,公司收15%,其中有10%是返給代理商那些的,像這種的話可以這樣做嗎?這樣做的話賬務(wù)處理要哪樣做?有什么涉稅風(fēng)險?要注意哪些事項?收入都進入我們公賬再返給他們需要怎么處理?他們加盟店的成立形式要哪樣才好?
公司收到1萬元貨款,其中需要把6000元再分給我們的經(jīng)銷商作為傭金,如果我們只代扣個稅,這部分錢計入銷售費用,沒有發(fā)票,匯算時需要調(diào)增嗎?
我想問一下,對于制造業(yè)企業(yè),增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間早于收入確認時間。賬務(wù)處怎么做呢?
老師好,實收資本用于裝修,成本票不夠,在報稅時,資產(chǎn)負債表里開了發(fā)票的進哪個科目?
老師,問下,稅政要求我們要改2024年10月的增值稅申報表,是因為2024年7月至9月未享受先進制造業(yè)增值稅加計抵減,說我們應(yīng)該10月份享受的時候手動把7到9月的累計填進去的,沒有填,現(xiàn)在需要改去年的報表,會影響2024年的匯算清繳嗎
老師,現(xiàn)在檢查發(fā)票,25.01月現(xiàn)金科目余額負數(shù),是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了借,其他應(yīng)付款了。現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報表嗎?
屬于個人消費類目的商品,企業(yè)購進用于銷售,進項可抵扣吧?
老師,代收轉(zhuǎn)付跟委托代銷是怎樣的?
變遷營業(yè)執(zhí)照地址,可以網(wǎng)上一網(wǎng)通辦理嗎?廣東地區(qū),怎么操作。
老師,上個月計提了工資,公戶有買社保的,但是這個月公戶沒有發(fā)工資記錄,那上個月計提這比工資,這個月要怎么做呢,還有這個月還要繼續(xù)計提工資和社保嗎
老師:請教一下,甲方:境外買方,支付貨款到中國境內(nèi)供應(yīng)商。 乙方:中國境內(nèi)賣方(中國公司),收到貨款,但不出口報關(guān)。 這樣存在出口主體與收匯主體不一致情況,稅務(wù)和賬務(wù)上如何處理?
老師,銷售庫存商品10000元小麥9個點的稅率確認收入是多少?
成本在哪一步做
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候
結(jié)轉(zhuǎn)成本是在什么時候做,憑證如何做
確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)成本
確認收入后成本憑證怎么做
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
成本的金額是16萬嗎,我們進貨給他進16萬,收10個點1.6萬費用
嗯 那這個是16萬的哦
這個1.6萬什么時候做憑證
這個收到的時候這個是收入的價稅合計
是的,價稅合計
對的 這個按開出去的發(fā)票來做收入和增值稅就行了