你好 對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表才可以
老師你好,我去年開(kāi)給對(duì)方公司的發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是對(duì)方公司一直沒(méi)有付款,可以沖紅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,2023年1月份我們給A公司開(kāi)具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對(duì)方還沒(méi)做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開(kāi)錯(cuò)沖紅嗎?沖紅要讓對(duì)方公司把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票給我們嗎
老師,您好!我們公司開(kāi)票系統(tǒng)收到對(duì)方公司開(kāi)具的一張紅沖發(fā)票,這個(gè)發(fā)票是對(duì)方企業(yè)2021年開(kāi)具的,我們公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,然后對(duì)方企業(yè)開(kāi)過(guò)過(guò)來(lái)的紅沖發(fā)票已抵扣0.00元,這個(gè)是合適的嗎?有什么影響嗎?我這邊可以確認(rèn)嗎?
老師,您好!我們公司開(kāi)票系統(tǒng)收到對(duì)方公司開(kāi)具的一張紅沖發(fā)票,這個(gè)發(fā)票是對(duì)方企業(yè)2021年開(kāi)具的,我們公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,然后對(duì)方企業(yè)開(kāi)過(guò)過(guò)來(lái)的紅沖發(fā)票已抵扣0.00元,這個(gè)是合適的嗎?有什么影響嗎?我這邊可以確認(rèn)嗎?
我公司開(kāi)出專票,對(duì)方已抵扣,但沒(méi)回款,對(duì)方公司已注銷,我們可以紅沖該發(fā)票嗎
老師一般納稅人平時(shí)只計(jì)提增值稅,年末用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)的借袋方嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,兼職的會(huì)計(jì)每月不對(duì)公發(fā)放工資,年底一次性對(duì)公發(fā)獎(jiǎng)金處理可以的嗎
老師 社?;鶖?shù)跟工資不同 做工資表時(shí)怎么拆分合適
我們單位是出口的生產(chǎn)型企業(yè)。8月份有兩筆出口業(yè)務(wù),其中有一筆是出口原材料的。另一筆是正常的生產(chǎn)貨物后的出口,出口原材料這個(gè)增值稅申報(bào)的免稅收入,然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,因?yàn)樗倪M(jìn)項(xiàng)和其他的內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在一張發(fā)票上,我想問(wèn)一下,這個(gè)免抵退稅申報(bào)我怎么申報(bào)呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)員工去國(guó)外出差,報(bào)銷單要附哪些單據(jù)?
老師好,公司的其中一個(gè)股東是公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)給個(gè)人怎么申報(bào)企業(yè)所得稅,工商需要財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的完稅證明
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),營(yíng)業(yè)額538000,需要繳納多少經(jīng)營(yíng)所得稅?
老師你好,外貿(mào)型出口退稅,公司采購(gòu)一個(gè)設(shè)備,收到以后給拆了出口,這種進(jìn)項(xiàng)可以退稅嗎?
老師,為什么,圖一就是屬于日后調(diào)整事項(xiàng),為什么圖二不是事后調(diào)整事項(xiàng)
老師,什么樣的業(yè)務(wù)類型可以記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-管理成本?不是管理費(fèi)用,餐飲公司