您好 請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票您單位已經(jīng)認(rèn)證抵扣了嗎
我們開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖,但是對(duì)方必須要我們先開(kāi)一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過(guò)來(lái),才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開(kāi)紅字發(fā)票沖掉,在給他們開(kāi)藍(lán)字發(fā)票。他說(shuō)他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方說(shuō)我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,2023年1月份我們給A公司開(kāi)具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對(duì)方還沒(méi)做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開(kāi)錯(cuò)沖紅嗎?沖紅要讓對(duì)方公司把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票給我們嗎
老師,我們公司7月份開(kāi)出了一張25000的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方也已經(jīng)付款,也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了?,F(xiàn)在說(shuō)要將其中的12500開(kāi)給第三方,要紅沖。怎么操作呢?1、對(duì)方已經(jīng)抵扣,由對(duì)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票,然后我方開(kāi)具發(fā)票,然后將12500退還給對(duì)方。2、將紅字發(fā)票12500元給對(duì)方,對(duì)嗎?
老師我們今年四月收到采購(gòu)發(fā)票,對(duì)方發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,要紅沖,我們公司已經(jīng)抵扣了,這種情況下,我們公司得開(kāi)紅字發(fā)票信息確認(rèn)表,然后對(duì)方紅沖,再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票給我們對(duì)吧,我們公司如何做賬,10月份的增值稅申報(bào)表有何影響需要小心
老師好,我們公司開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,我門后來(lái)在開(kāi)票系統(tǒng)點(diǎn)了作廢,這有什么影響嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
認(rèn)證了,在進(jìn)項(xiàng)稅額,實(shí)際沒(méi)有抵扣
那已經(jīng)抵扣稅額為0 正確的 可以確認(rèn)