您好 是的 這樣理解正確的
老師小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表是填第10欄吧?本期免稅額那欄不用管吧,可以忽略嗎?只要本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額沒(méi)有就可以吧?
老師好,小規(guī)模企業(yè) 要是只有代開(kāi)專(zhuān)票的話,是不是在季度申報(bào)增值稅的話 本期應(yīng)納稅額就是等于本期預(yù)繳稅額,應(yīng)補(bǔ)稅額就是0,是這個(gè)意思吧
老師好,那個(gè)一般納稅人的計(jì)稅依據(jù) 是表一里的應(yīng)納稅額合計(jì) 還是 本期預(yù)繳稅額 小規(guī)模代開(kāi)3%專(zhuān)票的,按道理來(lái)說(shuō) 小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票的話 應(yīng)納稅額合計(jì) 和本期預(yù)繳 應(yīng)該一致的。
老師,小規(guī)模這個(gè)季度開(kāi)了70萬(wàn)的發(fā)票,都是肉類(lèi),稅率為0,需要繳納增值稅嗎,是不是按3%繳納,但是開(kāi)出的發(fā)票稅率為0,增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額那里要*2%嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,是不是小規(guī)模納稅人的增值稅就等于他開(kāi)票盤(pán)上面的那個(gè)每個(gè)季度的稅額,如果季度申報(bào)的話
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開(kāi)普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如果全部勾選認(rèn)證,無(wú)需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬(wàn),意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬(wàn)的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫(xiě)?
這個(gè)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷(xiāo)售方開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱(chēng)不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒(méi)注銷(xiāo),分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開(kāi)專(zhuān)票嗎?個(gè)人稅率是5?!2、評(píng)估價(jià)低于購(gòu)買(mǎi)價(jià)專(zhuān)票免稅嗎?3、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡(jiǎn)易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購(gòu)買(mǎi)個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開(kāi)發(fā)票和支付房款。不能0??元購(gòu)吧?6、原價(jià)120萬(wàn),現(xiàn)價(jià)如何確定?房管局核定嗎?
那這個(gè)附加稅的話,是不是也是0,代開(kāi)專(zhuān)票的話 是只交城建稅 還是城建稅 教育費(fèi) 地方教育也是在打印發(fā)票的時(shí)候就扣了。
季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn) 不需要繳納附加稅 要繳納城建稅減半征收
也就是 當(dāng)時(shí)代開(kāi)的話 只是扣了城建稅 ,另外2個(gè)的話 到時(shí)候要看季度有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 在自行申報(bào) 是這個(gè)意思吧
不是的 代開(kāi)的是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)入數(shù)據(jù)的 開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候 超過(guò)了 系統(tǒng)就會(huì)讓一起補(bǔ)繳的
超過(guò)補(bǔ)繳的話也是要等季度申報(bào)的時(shí)候,而不是去自助機(jī)代開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候扣款對(duì)吧
是自助開(kāi)具發(fā)票的同時(shí) 就跟增值稅一起扣的
哦,也就是小規(guī)模全是代開(kāi)的話,季度申報(bào)只要填寫(xiě)數(shù)據(jù)上去就行了,不用扣任何增值稅 附加稅了 對(duì)吧
是的 這樣理解正確的
那老師,是不是出現(xiàn)這種情況的 比如本期應(yīng)交稅額500,本期預(yù)繳稅額800,本期應(yīng)補(bǔ)稅額-300
不會(huì)的啊 開(kāi)票的時(shí)候 應(yīng)交多少 就扣多少的 除非您開(kāi)了扣款后要作廢發(fā)票
要是開(kāi)了后又作廢了 那是不是要退稅了
是的 作廢后不重開(kāi)就要退稅
還有 就是 代開(kāi)專(zhuān)票 顯示已紅沖 這種是什么意思
可以把您說(shuō)的界面截圖我看看嗎
這樣的,這是從電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面導(dǎo)出來(lái)的
應(yīng)該是發(fā)票已經(jīng)紅沖了
后面金額和稅額都是正數(shù),季度申報(bào)收入的時(shí)候 1是不是這2張紅沖的 不算在里面的。 2作廢的 要不要算在收入里面的。老師只有一次回答的機(jī)會(huì)了,麻煩把這2點(diǎn)都回答下,謝謝老師了。
紅沖的要抵減開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票后計(jì)算? 比如正數(shù)發(fā)票開(kāi)了100 紅沖了50 那就按100-50=50計(jì)算 作廢的 不要算在收入里面哈