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(本題10分)甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,主營(yíng)化妝品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售,2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售自產(chǎn)高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明銷(xiāo)售額100萬(wàn)元。(2)委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為320萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi)20萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月收回該批加工的化妝品,乙公司沒(méi)有同類消費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。(3)將業(yè)務(wù)(2)中的高檔化妝品全部收回,其中60%用于銷(xiāo)售給某商場(chǎng),取得不含稅銷(xiāo)售收入280萬(wàn)元;20%用于銷(xiāo)售給某超市,取得不含稅銷(xiāo)售收入80萬(wàn)元;20%用于連續(xù)生產(chǎn)加工成套高檔化妝品,將生產(chǎn)的成套高檔化妝品全部銷(xiāo)售給某商場(chǎng),取得不含稅收入為200萬(wàn)元。已知:高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。求以上業(yè)務(wù)甲公司應(yīng)納消費(fèi)稅額、乙公司代收代繳的消費(fèi)稅額(不用計(jì)算合計(jì)數(shù))。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2021年6月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)銷(xiāo)售自產(chǎn)高檔修飾類化妝品,取得不含增值稅銷(xiāo)售額650萬(wàn)元,另收取包裝物押金9萬(wàn)元。(2)采取預(yù)收貨款方式銷(xiāo)售自產(chǎn)高檔護(hù)膚類化妝品,取得含增值稅銷(xiāo)售額226萬(wàn)元,該高檔護(hù)膚類化妝品本月發(fā)出50%。(3)用一批自產(chǎn)高檔美容類化妝品換取乙公司一批生產(chǎn)材料,同類高檔化妝品平均不含增值稅銷(xiāo)售價(jià)格為35萬(wàn)元、最高不含增值稅銷(xiāo)售價(jià)格為38萬(wàn)元。(4)委托丙公司(一般納稅人)加工一批高檔香水,支付不含稅加工費(fèi)8萬(wàn)元,甲公司提供材料成本80萬(wàn)元,丙公司沒(méi)有同類高檔香水的銷(xiāo)售價(jià)格,丙公司已按規(guī)定代收代繳消費(fèi)稅。甲公司將上述委托加工收回的高檔香水全部對(duì)外銷(xiāo)售,取得不含增值稅銷(xiāo)售額120萬(wàn)元。已知:銷(xiāo)售勞務(wù)的增值稅稅率為13%;高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。(1)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售自產(chǎn)高檔修飾類化妝品應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額(2)計(jì)算甲公司當(dāng)月采取預(yù)收貨款方式銷(xiāo)售的自產(chǎn)高檔護(hù)膚類化妝品應(yīng)繳納消費(fèi)稅(3)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售高檔香水應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額
甲公司為高檔化妝品生產(chǎn)銷(xiāo)售公司,為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。2*21年11月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)11月5日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)高檔化妝品的原材料(非應(yīng)稅消費(fèi)品)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為100000元、稅額為13000元,另取得運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為1000元、稅額為900元,以上款項(xiàng)均已支付。(2)11月15日,甲公司以300000元的不含稅價(jià)格將其生產(chǎn)的高檔化妝品銷(xiāo)售給乙公司,貨款尚未收到。(3)11月25日,甲公司委托丙公司加工一批高檔化妝品,甲公司提供的原材料價(jià)格為50000元(不含稅)得的加工費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明的金額為12000元、稅額為1560元,丙公司生產(chǎn)銷(xiāo)售同類化妝品的銷(xiāo)售價(jià)格為80000元(不含稅),以上款項(xiàng)甲公司已全部支付。甲公司收回后直接以80000元(不含稅)對(duì)外銷(xiāo)售,貨款已收到。(4)11月28日,因管理不善丟失一批外購(gòu)原材料(非應(yīng)稅消費(fèi)品)該批原材料為8月25日購(gòu)入,適用的增值稅稅率為13%,已知該批原材料的實(shí)際成本為20000元。按照公司的規(guī)定,倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)賠償9000元,凈損失部分公司自行承擔(dān)
甲公司為高檔化妝品生產(chǎn)銷(xiāo)售公司,為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。2X21年11月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)11月5日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)高檔化妝品的原材料(非應(yīng)稅消費(fèi)品),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為100000元、稅額為13000元,另取得運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為1000元、稅額為900元,以上款項(xiàng)均已支付。(2)11月15日,甲公司以300000元的不含稅價(jià)格將其生產(chǎn)的高檔化妝品銷(xiāo)售給乙公司,貨款尚未收到。(3)11月25日,甲公司委托丙公司加工一批高檔化妝品,甲公司提供的原材料價(jià)格為50000元(不含稅),取得的加工費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明的金額為12000元、稅額為1560元,丙公司生產(chǎn)銷(xiāo)售同類化妝品的銷(xiāo)售價(jià)格為80000元(不含稅),以上款項(xiàng)甲公司已全部支付。甲公司收回后直接以80000元(不含稅)對(duì)外銷(xiāo)售,貨款已收到。(4)11月28日,因管理不善丟失一批外購(gòu)原材料(非應(yīng)稅消費(fèi)品)。該批原材料為8月25日購(gòu)入,適用的增值稅稅率為13%,已知該批原材料的實(shí)際成本為20000元。按照公司的規(guī)定,倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)賠償9000元,凈損失部分公司
甲公司為高檔化妝品生產(chǎn)銷(xiāo)售公司,為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。2X21年11月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)11月5日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)高檔化妝品的原材料(非應(yīng)稅消費(fèi)品),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為100000元、稅額為13000元,另取得運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為1000元、稅額為900元,以上款項(xiàng)均已支付。要:答案中金額單位用元表示(1)根據(jù)資料編制甲公司購(gòu)進(jìn)原材料的會(huì)計(jì)分錄。
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對(duì)退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時(shí)還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒(méi)有問(wèn)題?
提高董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯(cuò)的人很多。我也覺(jué)得是對(duì)的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購(gòu)的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)用于集體福利的,是不用繳納個(gè)稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對(duì)日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績(jī)效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒(méi)錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個(gè)集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開(kāi)發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開(kāi)發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等?;镜娜腴T(mén)知識(shí),哪里有,或是可以簡(jiǎn)單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個(gè)陳列費(fèi)
找代理公司給把工商年檢報(bào)了,給對(duì)方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒(méi)有支付,但是對(duì)方給我開(kāi)具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開(kāi),兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄?。?/p>