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以下會計分錄怎么做?13.本月生產(chǎn)車間租用機器設(shè)備一臺,租期一年,以銀行存款支付一年租金12000元;其中本月應(yīng)負擔的為1000元。14.月末,將本月發(fā)生的制造費用17000元予以結(jié)轉(zhuǎn)。15.月末,計算并結(jié)轉(zhuǎn)已完工入庫的產(chǎn)品實際生產(chǎn)成本59000元。16.月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的各種成本費用,共計21O000元。其中:主營業(yè)務(wù)成本120000元,營業(yè)費用12000元,主營業(yè)務(wù)稅金1000元,管理費用5000元,財務(wù)費用2000元,營業(yè)外支出3O00元,所得稅費用6700O元。17.銷售人員報銷招待餐費1500元,現(xiàn)金支付。

2022-11-22 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-22 14:10

你好 13.本月生產(chǎn)車間租用機器設(shè)備一臺,租期一年,以銀行存款支付一年租金12000元;其中本月應(yīng)負擔的為1000元。 借:制造費用,長期待攤費用,貸:銀行存款 14.月末,將本月發(fā)生的制造費用17000元予以結(jié)轉(zhuǎn)。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用 15.月末,計算并結(jié)轉(zhuǎn)已完工入庫的產(chǎn)品實際生產(chǎn)成本59000元。 借;庫存商品,貸;生產(chǎn)成本 16.月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的各種成本費用,共計21O000元。其中:主營業(yè)務(wù)成本120000元,營業(yè)費用12000元,主營業(yè)務(wù)稅金1000元,管理費用5000元,財務(wù)費用2000元,營業(yè)外支出3O00元,所得稅費用6700O元。 借:本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本120000元,營業(yè)費用12000元,稅金及附加 1000元,管理費用5000元,財務(wù)費用2000元,營業(yè)外支出3O00元,所得稅費用6700O元 17.銷售人員報銷招待餐費1500元,現(xiàn)金支付。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金

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你好 13.本月生產(chǎn)車間租用機器設(shè)備一臺,租期一年,以銀行存款支付一年租金12000元;其中本月應(yīng)負擔的為1000元。 借:制造費用,長期待攤費用,貸:銀行存款 14.月末,將本月發(fā)生的制造費用17000元予以結(jié)轉(zhuǎn)。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用 15.月末,計算并結(jié)轉(zhuǎn)已完工入庫的產(chǎn)品實際生產(chǎn)成本59000元。 借;庫存商品,貸;生產(chǎn)成本 16.月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的各種成本費用,共計21O000元。其中:主營業(yè)務(wù)成本120000元,營業(yè)費用12000元,主營業(yè)務(wù)稅金1000元,管理費用5000元,財務(wù)費用2000元,營業(yè)外支出3O00元,所得稅費用6700O元。 借:本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本120000元,營業(yè)費用12000元,稅金及附加 1000元,管理費用5000元,財務(wù)費用2000元,營業(yè)外支出3O00元,所得稅費用6700O元 17.銷售人員報銷招待餐費1500元,現(xiàn)金支付。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金
2022-11-22
您好 (8)分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用50000元,其中,甲產(chǎn)品應(yīng)承擔30000元,乙產(chǎn)品應(yīng)承擔20000元。 借:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品 30000 借:生產(chǎn)成本-乙產(chǎn)品 20000 貸:制造費用 50000 (9)本月完工甲產(chǎn)品總成本為110000元,已驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本。 借:庫存商品-甲產(chǎn)品 110000 貸:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品 110000 (10)銷售A產(chǎn)品價款15000元,增值稅稅率為13%,收到商業(yè)匯票一張。 借:應(yīng)收票據(jù)15000%2B1695=16695 貸:主營業(yè)務(wù)收入15000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 15000*0.13=1950 (11)結(jié)轉(zhuǎn)銷售A產(chǎn)品的成本8000元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 8000 貸;庫存商品 8000 (12)計提本月固定資產(chǎn)折舊50000元。其中,生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊30000元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊20000元。 借:制造費用 30000 借:管理費用 20000 貸:累計折舊 50000 (13)用銀行存款2000元購買廠部辦公用品。 借:管理費用 2000 貸:銀行存款 2000 (14)計提應(yīng)由本月負擔的銀行短期借款利息2200元。 借:財務(wù)費用 2200 貸:應(yīng)付利息 2200 (15)月末將收入類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,假設(shè)其中:主營業(yè)務(wù)收入1200000元,其他業(yè)務(wù)收入60000元,投資收益200000元,營業(yè)外收入20000元。 借:主營業(yè)務(wù)收入 1200000 借:其他業(yè)務(wù)收入 60000 借:投資收益 200000 借:營業(yè)外收入 20000 貸:本年利潤 1200000%2B60000%2B200000%2B20000=1480000 (16)月末將費用類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,假設(shè)其中:主營業(yè)務(wù)成本600000元,稅金及附加5000元,其他業(yè)務(wù)成本40000元,管理費用20000元,財務(wù)費用5000元,銷售費用30000元,營業(yè)外支出50000元。 借:本年利潤 600000%2B5000%2B40000%2B20000%2B5000%2B30000%2B50000=750000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 600000 貸:稅金及附加5000 貸:其他業(yè)務(wù)成本40000 貸:管理費用20000 貸:財務(wù)費用5000 貸:銷售費用30000 貸:營業(yè)外支出50000
2023-01-03
您好 13計提本月車間設(shè)備折舊2萬元。管理部門設(shè)備折舊16,000元。 借 制造費用20000 借 管理費用16000 貸 累計折舊36000 14用銀行存款支付本月網(wǎng)絡(luò)費用3000,其中管理部門2000元,車間1000元。 借 管理費用2000 借 制造費用1000 貸 銀行存款3000 15企業(yè)用銀行存款支付車間半年用房,租金9000元。 借其他應(yīng)付款9000 貸 銀行存款9000 16攤銷本月車間應(yīng)負擔的用房租金。 借 制造費用9000/6=1500 貸 其他應(yīng)付款1800 17月末按生產(chǎn)工人工資分配制造費用,制造費用總額為6萬元,ab兩種產(chǎn)品全部完工。 沒有工資金額 不好寫分錄 18結(jié)轉(zhuǎn)ab兩種產(chǎn)品成本并驗收入庫。
2022-05-12
同學你好 問題不完整 前面的呢
2023-01-03
8)借:生產(chǎn)成本-甲30000生產(chǎn)成本-乙2000貸:制造費用50000 9)借:庫存商品110000貸:生產(chǎn)成本110000 10)借:應(yīng)收票據(jù)15000*1.13貸:主營業(yè)務(wù)收入15000應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額15000*0.13 11)借:主營業(yè)務(wù)成本8000貸:庫存商品8000 12)借制造費用30000管理費用20000貸:累計折舊 13)借:管理費用2000貸:銀行存款 14)借:財務(wù)費用2200貸:應(yīng)付利息2200 15)借:主營業(yè)務(wù)收入1200000其他業(yè)務(wù)收入60000,投資收益200000元營業(yè)外收入20000元貸:本年利潤1480000 16)借:本年利潤750000貸:主營業(yè)務(wù)成本600000元,稅金及附加5000,其他業(yè)務(wù)成本40000元管理費用20000元,財務(wù)費用5000元銷售費用30000營業(yè)外支出50000
2023-01-03
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