您好 13計(jì)提本月車間設(shè)備折舊2萬元。管理部門設(shè)備折舊16,000元。 借 制造費(fèi)用20000 借 管理費(fèi)用16000 貸 累計(jì)折舊36000 14用銀行存款支付本月網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用3000,其中管理部門2000元,車間1000元。 借 管理費(fèi)用2000 借 制造費(fèi)用1000 貸 銀行存款3000 15企業(yè)用銀行存款支付車間半年用房,租金9000元。 借其他應(yīng)付款9000 貸 銀行存款9000 16攤銷本月車間應(yīng)負(fù)擔(dān)的用房租金。 借 制造費(fèi)用9000/6=1500 貸 其他應(yīng)付款1800 17月末按生產(chǎn)工人工資分配制造費(fèi)用,制造費(fèi)用總額為6萬元,ab兩種產(chǎn)品全部完工。 沒有工資金額 不好寫分錄 18結(jié)轉(zhuǎn)ab兩種產(chǎn)品成本并驗(yàn)收入庫。
10、企業(yè)開出現(xiàn)金支票支付律師費(fèi)用和審計(jì)費(fèi)用12000元。11、企業(yè)副總報(bào)銷差旅費(fèi)7500元,交回現(xiàn)金500元。12、本月耗用材料匯總?cè)缦?A產(chǎn)品耗用60000元,B產(chǎn)品耗用50000元,車間一般耗用6000元,管理部門一般耗用9000元。13、計(jì)提本月車間設(shè)備折舊20000元,管理部門設(shè)備折舊16000元。14、用銀行存款支付本月網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用3000,其中管理部門2000元,車間1000元。15、企業(yè)用銀行存款支付車間半年用房租金9000元。16、攤銷本月車間應(yīng)負(fù)擔(dān)的用房租金。17、月末按生產(chǎn)工人工資分配制造費(fèi)用,制造費(fèi)用總額為60000元。A、B兩種產(chǎn)品全部完工。18、結(jié)轉(zhuǎn)A、B兩種產(chǎn)品成本,并驗(yàn)收入庫。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
13計(jì)提本月車間設(shè)備折舊2萬元。管理部門設(shè)備折舊16,000元。14用銀行存款支付本月網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用3000,其中管理部門2000元,車間1000元。15企業(yè)用銀行存款支付車間半年用房,租金9000元。16攤銷本月車間應(yīng)負(fù)擔(dān)的用房租金。17月末按生產(chǎn)工人工資分配制造費(fèi)用,制造費(fèi)用總額為6萬元,ab兩種產(chǎn)品全部完工。18結(jié)轉(zhuǎn)ab兩種產(chǎn)品成本并驗(yàn)收入庫。根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
某企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)資料如下:(1)該企業(yè)生產(chǎn)A,B兩種產(chǎn)品,根據(jù)月末編制的“發(fā)料憑證匯總表”,當(dāng)月生產(chǎn)車間共領(lǐng)用甲材料198000元(其中,用于A產(chǎn)品生產(chǎn)120000元,用于B產(chǎn)品生產(chǎn)78000元),車間管理部門領(lǐng)用甲材料3000元,行政管理部門領(lǐng)用甲材料2000元。(2)根據(jù)月末編制的“工資結(jié)算匯總表”,本月應(yīng)付職工薪酬(含福利費(fèi),下同)共計(jì)137000元,其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人薪酬66000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人薪酬33000元,應(yīng)付車間管理人員薪酬為17000元,應(yīng)付行政管理人員薪酬為21000元。(3)本月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊5000元,其中,生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊4300元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊700元。(4)本月以銀行存款支付廣告費(fèi)4400元。(5)分配A,B產(chǎn)品承擔(dān)的制造費(fèi)用,制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人薪酬比例分配。要求:1、根據(jù)以上資料計(jì)算該制造費(fèi)用總額(寫出計(jì)算過程)。2、計(jì)算分配制作費(fèi)用,并編制分配制造費(fèi)用的分錄。3、計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本,并編制產(chǎn)品入庫分錄
15.以銀行存款支付經(jīng)營租入廠部用房的改良工程支出20000元,該用房租期2年。16.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊8900元。其中:車間用固定資產(chǎn)折舊6900元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊2000元。17.計(jì)提本月壞賬準(zhǔn)備300元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備4000元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備6000元。18.以銀行存款支付甲公司違反合同的違約金2000元。19.攤銷本月負(fù)擔(dān)的車間固定資產(chǎn)修理費(fèi)1900元。20.以銀行存款支付專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員的工資15000元。1.根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄;2.計(jì)算企業(yè)當(dāng)月的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用。
8)14日,收到興華工廠還來欠款4000元存入銀行。9)15日,以銀行存款支付上月應(yīng)交稅金2300元10)31日,本月份職工工資分配如下:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間職工工資3000元,行政管理部門職工工資1000元合計(jì)24000元。11)31日,按職工工資總額14%計(jì)提職工福利費(fèi)。12)31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊2600元,其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊1800元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊800元。13)31日,以存款支付本月租金,車間用廠房租金1400元,廠部辦公樓租金1200元。14)31日,將制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人工資比例分配到甲產(chǎn)品,乙產(chǎn)品兩種產(chǎn)品成本中。(寫出制造費(fèi)用分配的過程,計(jì)算制造費(fèi)用分配率。)
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊(cè)一人有限公司嗎
賬上計(jì)提的其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分和其他應(yīng)收款公積金個(gè)人部分不對(duì),但是想不到是之前那比計(jì)提錯(cuò)了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請(qǐng)問,請(qǐng)問知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
老師,17和18怎么寫?
17和18 沒有工資跟前面的數(shù)據(jù) 不好寫