你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人,一月份進(jìn)的貨,當(dāng)時(shí)貨到未付款未開票,現(xiàn)在3月份我們也只付一部分款項(xiàng),有的供應(yīng)商開了全額發(fā)票,有的供應(yīng)商說貨款付齊才開票,這樣要怎么做賬?
我們是小規(guī)模納稅人,10月份的時(shí)候付了一筆貨款 分錄為借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款; 我現(xiàn)在1月份收到了寄來的發(fā)票 發(fā)票的開票時(shí)間為12月8日,1月份我收到票該怎么做賬呢?
老師,您好。請(qǐng)問我們發(fā)貨是1月份發(fā)貨了1月份也收到預(yù)付款了,但是開票我是3月份開票的,按照實(shí)際我應(yīng)該在1月的確認(rèn)收入的,但是現(xiàn)在在開票那個(gè)月確認(rèn)收入有問題嗎?合同怎么訂立比較合適?
老師好,3月份的時(shí)候客戶支付貨款,我也確認(rèn)收入了,也繳納印花稅了,小規(guī)模季報(bào),現(xiàn)在8月要開發(fā)票,應(yīng)該怎么處理呢
你好老師 小規(guī)模公司 2021年11月份客戶有3600元的貨款不要發(fā)票 當(dāng)時(shí)申報(bào)做了無票收入確認(rèn)收入申報(bào)了 現(xiàn)在客戶突然要這個(gè)3600元的發(fā)票 我開給他了 那這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理合適
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
相當(dāng)于先沖紅,再重新做是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
然后稅務(wù)申報(bào)都是正常操作嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
申報(bào)不了的情況下,去稅務(wù)局申報(bào)。
為啥還會(huì)申報(bào)不了呢
因?yàn)樾∫?guī)模它沒有無票收入填寫的位置,你可以試一下。
我之前都報(bào)了無票收入難道寫不能了么
你可以自己試一下的,我們這邊是申報(bào)不了,因?yàn)槎悇?wù)局那邊取數(shù)就是看你當(dāng)?shù)氐拈_票的銷售額。
可以多填寫,但是少填寫不行。
您是說抄稅的時(shí)候嗎 ?抄稅的時(shí)候 跟我報(bào)的也是不一樣 我都是自己改的啊
是的是的,到時(shí)候你可以試一下的。
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。
老師,我再問下,給員工買的意外險(xiǎn)一年的費(fèi)用,還有攤銷嗎?
不大的,可以不用分?jǐn)偟摹?
一年一共2700多? 直接走管理費(fèi)用-員工福利嗎?
可以的,可以這么做的。
匯算清繳還有做處理嗎
你好,需要調(diào)增的不允許抵扣。