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老師,2021年公司收到一張專票并認(rèn)證抵扣了,今年稅務(wù)局給了一個(gè)跟票管的通知,說這張發(fā)票有問題,我該怎么處理

2022-11-22 11:49
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-22 11:50

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后這個(gè)成本納稅調(diào)增

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快賬用戶7294 追問 2022-11-22 11:51

為什么要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這是正常發(fā)生的業(yè)務(wù),是不是對(duì)方公司把這張發(fā)票開紅字了,所以才出現(xiàn)稅務(wù)提示

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齊紅老師 解答 2022-11-22 14:40

你抵扣了,也要你這邊開具紅字發(fā)票信息表啊

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進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后這個(gè)成本納稅調(diào)增
2022-11-22
你好,那等于你去年做賬時(shí)價(jià)稅合計(jì)入賬的
2022-04-20
你好,學(xué)員,這個(gè)發(fā)票是不是有問題。不能抵扣
2023-10-24
您好,要去大廳更正申報(bào)202103增值稅申報(bào)表(202103申報(bào)表有留抵就不用補(bǔ)交稅),和2021年度所得稅匯繳申報(bào)表,這個(gè)發(fā)票的成本費(fèi)用也不能扣除的,如果沒有虧損要補(bǔ)交所得稅
2023-10-25
你好。把原來的分錄紅沖,報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 再按發(fā)票做賬。
2021-02-08
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