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假定某企業(yè)為非居民企業(yè),2021年經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得銷售收入2600萬元。(2)取得國債利息收入30萬元。(3)銷售成本1100萬元。(4)發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費450萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費20萬元,新技術研發(fā)費用60萬元);財務費用60萬元。(5)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(6)營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出80萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款50萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(7)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元、撥繳職工工會經(jīng)費3萬元、支出職工福利費23萬元和職工教育經(jīng)費6萬元。(8)此外,該企業(yè)分別在A、B兩國取得所得(我國與A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在A國分支機構的應納稅所得額為60萬元,A國稅率為20%;從B國的分支機構分回國內(nèi)的利潤為35萬,B國稅率為30%。假設該企業(yè)選擇分國不分項方式計算其來源于境外的抵免限額。要求:計算該企業(yè)2021年度實際應納的企業(yè)所得稅

2022-11-22 10:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-22 10:39

你好,你這里應該是居民企業(yè)吧,你再問問

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你好,學員稍等一下
2022-11-22
你好,你這里應該是居民企業(yè)吧,你再問問
2022-11-22
你好需要計算做好了給你
2021-12-23
你好,學員,稍等一下
2022-12-05
你好,學員,稍等一下的
2022-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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