同學(xué)你好,這種方法最好是用無票收入開一張紅字的沖掉。
你好,開普票選錯(cuò)稅率1%按5%開票,跨月了,申報(bào)上月的數(shù)據(jù)是不是還按錯(cuò)誤的匯總信息申報(bào)
老師,要是我們有張發(fā)票稅率原來應(yīng)該是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票結(jié)果錯(cuò)開成3個(gè)點(diǎn)了,又跨月了,那我現(xiàn)在報(bào)稅該怎么報(bào)?這個(gè)月是按3個(gè)點(diǎn)的開票金額來報(bào)稅還是按13個(gè)點(diǎn)來報(bào)稅?
上月出口免抵退發(fā)票稅率開錯(cuò)開成13%了,出現(xiàn)了30000多的增值稅,本月未申報(bào)還未出口退稅,該怎么處理?
老師,上個(gè)月出口發(fā)票稅率0錯(cuò)開成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項(xiàng)增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報(bào)不體現(xiàn)13稅率。然后下個(gè)月紅沖13%也不申報(bào)。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請退稅?
上個(gè)月開具出口發(fā)票開成13%稅率的了,這個(gè)月報(bào)增值稅應(yīng)該按免稅申報(bào)還是按錯(cuò)誤的申報(bào)?如果按開錯(cuò)的申報(bào)的話不是就要交稅了嗎?
老師,法人:A 股東:B 公司。投資款A(yù) 和 B 都能打款做實(shí)收資本嗎?
5月公司開的收購發(fā)票要做賬嗎?
老師,請問一下,暫估的發(fā)票一直沒有進(jìn)項(xiàng),年底應(yīng)該怎么做。之前暫估時(shí),是做借原材料1萬,貸應(yīng)付賬款-暫估。后面是借應(yīng)付賬款-暫估1萬,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎??
本月7月份補(bǔ)交了1-7月份的公積金,需要在6月份計(jì)提這筆錢嗎
2024年12月份銀行利息多記賬一分錢,今年第二季度才發(fā)現(xiàn),這樣怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01
請問為什么兩年的最后兩筆分錄都是借少數(shù)股東貸少數(shù)股東?母公司的投資收益為什么沒有體現(xiàn)?最后為什么要21-27?
老師 24年匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄怎么做
老師好,無形資產(chǎn)攤銷是多少錢,分錄咋做
老師增值稅留抵退稅是什么意思呢
老師,剛成立小規(guī)模企業(yè),5月產(chǎn)生兩筆費(fèi)用共計(jì)800多,是股東微信掃碼支付的,做賬應(yīng)該怎么做?
申報(bào)前把這種情況給稅務(wù)溝通一下。 如果說不通,那只有下個(gè)月紅沖了。