您好!發(fā)票沖紅,重新開具正確發(fā)票,然后申請(qǐng)出口退稅
上月出口退稅發(fā)票稅率開錯(cuò)了,這個(gè)月報(bào)稅了才發(fā)現(xiàn),我這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票但是我出口退稅申報(bào)軟件上我還要錄入開錯(cuò)的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎
生產(chǎn)型出口,12月份出口發(fā)票多開了一張,跨月了才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么處理?出口退稅還沒申報(bào)
上月出口免抵退發(fā)票稅率開錯(cuò)開成13%了,出現(xiàn)了30000多的增值稅,本月未申報(bào)還未出口退稅,該怎么處理?
老師,上個(gè)月出口發(fā)票稅率0錯(cuò)開成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項(xiàng)增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報(bào)不體現(xiàn)13稅率。然后下個(gè)月紅沖13%也不申報(bào)。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請(qǐng)退稅?
免抵退出口企業(yè),上月0稅率開錯(cuò)成13%稅率,本月已沖紅,那我本月申報(bào)增值稅的時(shí)候,能不能13%不體現(xiàn),直接填在免抵退那一欄
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動(dòng)力游樂場(chǎng)開票賦碼怎么付
個(gè)人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別
老師,那能不能本月直接按正確的申請(qǐng)出口退稅了,然后紅沖放在下個(gè)月
本月申報(bào)增值稅的時(shí)候能不能13%稅率不填,所有金額全填在免抵退那一欄
您好!本月沖紅再出口,這樣才是正常流程哦