借應付賬款貸營業(yè)外收入1萬。
建筑施工公司,去年收到材料發(fā)票入賬金額11250元,預付10000,剩下1250元今年確定不用付給對方了,我該怎么處理
老師,我們開了發(fā)票10000元的工程款發(fā)票給對方,但是對方只打了9000,相差的這一千說好不付了,那我要怎么處理這筆賬
老師,對方去年開了一張金額為25000的普通發(fā)票給我們,支付了15000,剩下10000元不用付了,那怎么處理這個發(fā)票金額呢?
老師好,我們公司支付了7萬貨款給對方公司,然后對方公司開了專用發(fā)票金額是75776.96元,多給我們開了5776.96元,這個付款金額和開票金額不一致怎么做分錄?
老師 公司給供應商付款10000元,對方給開了10000.18元普通發(fā)票 我們是小規(guī)模公司 這個0.18怎么處理
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬?。?/p>
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,
是指發(fā)票怎么處理?雙方怎么處理這個多出來的1萬
發(fā)票要直接退回去,自己留一個復印件來做,然后對方重新給你開這個普通發(fā)票,沒法開一部分附屬。
就是直接把25000發(fā)票退回去且留個復印件,對方再開個已付的15000發(fā)票過?來嗎
是的是的,是這么做的。
分錄怎么調(diào)整呢
借庫存商品 貸銀行存款1.5 應付賬款1萬 借應付帳款貸庫存商品2.5 借庫存商品貸應付帳款1.5