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建筑施工公司,去年收到材料發(fā)票入賬金額11250元,預付10000,剩下1250元今年確定不用付給對方了,我該怎么處理

2021-09-23 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-23 15:35

借應付賬款貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶6624 追問 2021-09-23 15:37

能不能沖成本?

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齊紅老師 解答 2021-09-23 15:42

你好,可以的,可以這么做的,借應付賬款,借主營業(yè)務成本負數(shù)。

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快賬用戶6624 追問 2021-09-23 15:47

借:應付賬款1250 貸:主營業(yè)務成本1250 這樣行嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-23 15:47

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6624 追問 2021-09-23 15:47

還是必須 借:應付賬款1250 借:主營業(yè)務成本-1250

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快賬用戶6624 追問 2021-09-23 15:48

這兩個分錄一樣的是吧?都可以做?

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齊紅老師 解答 2021-09-23 15:51

軟件做賬的話,用第二種方法,如果你是手工的話,可以用第一種。

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快賬用戶6624 追問 2021-09-23 15:59

老師,軟件按第一種方法也可以保存,月底期間損益結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本貸方顯示紅字,我不是太理解主營業(yè)務成本放借方紅字和貸方藍字的區(qū)別

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齊紅老師 解答 2021-09-23 16:02

用那種做法會引起你科目余額表和利潤表不一致?

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快賬用戶6624 追問 2021-09-23 16:14

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-23 16:17

不用客氣,工作愉快。

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借應付賬款貸營業(yè)外收入。
2021-09-23
這個年底轉(zhuǎn)到營業(yè)外就行
2021-11-04
您好 請問稅金是您單位支付的?
2020-09-07
借應付賬款-暫估 10008.85 貸研發(fā)費用-材料10008.85 因為東西質(zhì)量有問題,相當于采購折讓了
2021-05-13
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