同學(xué)你好 這個看他們扣你們多少稅費(fèi)和管理費(fèi) 剩下的都給他們開
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
您好,老師。建筑行業(yè),公司在北京為一般納稅人,在三亞有一個老的項(xiàng)目使用簡易計(jì)稅,給甲方開票1700萬,如果我沒有收到下游分包的發(fā)票,那我我就需要在當(dāng)?shù)匕凑?%全額預(yù)繳稅款50萬(不精確估計(jì)的數(shù))。如果我有下游分包提供當(dāng)月的發(fā)票 1000萬,那我就只需要在當(dāng)?shù)乩U納20萬的稅款,這個20萬就是我最終的成本嗎?那個被抵掉的30萬稅款 ,公司所在地北京,需要清繳稅款嗎?就是說北京這要不要交這30萬元?
老師,外經(jīng)證開了后,就要預(yù)繳了嗎?現(xiàn)在異地預(yù)繳,是直接在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳就可以嗎?但是有個問題啊,我們是分包,預(yù)繳的時(shí)候,預(yù)繳增值稅是怎么計(jì)算的?原則上開票的時(shí)候或者收款的時(shí)候就預(yù)交,是指的我們給甲方開具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時(shí)候?由于我之前在過總承包建筑公司,預(yù)繳的時(shí)候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的,預(yù)繳的時(shí)候,怎么計(jì)算預(yù)繳的稅款?
老師,您好,我們公司借用總公司資質(zhì)承包工程,現(xiàn)在甲方要求開具發(fā)票,總公司給我們開具79000元發(fā)票,辦理外觀證預(yù)繳稅款16000元。(建筑服務(wù)預(yù)繳稅款按2%交的。)我們給總公司提供成本票95%的,79000*95%=75050元,我們是給對方開具這些發(fā)票嗎?那個預(yù)繳的稅款16000元,在哪里扣除呢?老師,請老師指點(diǎn)
老師,我們借用總公司資質(zhì)干項(xiàng)目,總公司給甲方開具790000發(fā)票,在外地辦理外觀證預(yù)繳稅款16000元(這16000元是我掃碼支付的,按2%預(yù)繳的),按建筑行業(yè)正常稅負(fù)核算,我需要給對方開具多少的成本票?
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
老師,個人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
對方開具790000元發(fā)票,增值稅和附加稅是73204.12元,辦理外管證預(yù)繳16000元,那我需要給對方開具增值稅額是73204.12-16000元的發(fā)票,57204.12稅額的發(fā)票,對嗎?老師
同學(xué)你好 對的 是這樣的
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝