?你好;? ?不對的; 這個是租賃發(fā)票才對的;不應該是勞務大類; 這個發(fā)票不對? ?
請問我公司請了一個銷售人員,不是正式員工,只是另外聘請的,我們每個月付給她一定的金額的,他有開勞務費發(fā)票給公司,公司也有交了個稅這個勞務費這個的話,我做賬是做什么費用呢?入管理費的?哪個科明細里面?
老師,我公司的配件庫存是實際的庫存,有些開票有些不開票的,總的庫存有50多萬,但是財務賬上的庫存有260萬,財務只掛了一個二級科目,沒有明細科目,也沒有另外建庫存臺賬,現(xiàn)在這200來萬的庫存要開發(fā)票的話,我怎么知道明細該開哪些呀,
我用的是 金蝶云 銷售 倉庫 財務的這寄個模塊結(jié)合記賬 開了一張銷售發(fā)票 借 應收 貸 主營業(yè)務 但是后面我根據(jù)這個月的銷售單 做應收賬款 待 主營業(yè)務收入 后面的憑證里已經(jīng)包含前一張發(fā)票了 這個應該怎么
制造業(yè),倉庫不夠,租了外面的冷庫,開的專票。明細是 勞務-倉儲服務這個發(fā)票怎么做賬?入哪個科目?
建筑行業(yè)購買的材料開的發(fā)票怎么入賬呢,做到哪個科目里面。我們對外開的是勞務費,材料買回來但是不對外開材料發(fā)票
請問老師,小規(guī)模一季度開票既有專票又有普票,一共超30萬,但普票未超,那普票可以享受季度30萬以內(nèi)減免增值稅優(yōu)惠嗎?
電商企業(yè)10月份要填寫互聯(lián)網(wǎng)涉稅那個銷售收入,那下個月申報稅怎么報呢?,還是根據(jù)開票的金額去報?
老師,如何證明我們是法人股東呢,投資款由公司打款,然后有個股權(quán)投資協(xié)議,工商那邊需要做登記嗎
老師,想問下,制造混凝土行業(yè)凈利潤率大概在多少
企業(yè)之間借款利息收入10萬元、增值稅1萬元、價稅合計11萬元,利息未收回但是需要確實增值稅收入和所得稅收入請問如何做會計分錄
勞務公司的勞務費和收取管理費是開在一張發(fā)票上還是分開開票
之前那個公司要辦理注銷的 租賃合同讓補印花稅 這個是按照租賃金額直接計算嗎
請問老師 7月做了一筆暫估的借 成本 貸應付暫估 沒有發(fā)票 8月付了兩次款 也沒有發(fā)票 9月份開了發(fā)票給我們 我在8月和9月應該怎么做賬呢
想問下就是委托貨代出口貨物,報關(guān)費需要直接付給報關(guān)行?
請問老師做賬的時候年底結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配這個金額跟利潤表里邊的利潤怎么不一樣呢?
這個票不對么?那重新開了倉儲發(fā)票后怎么做賬?
?你好; 是的;大類不對哈;? ? ? 你之前做了那些分錄了? ?
還沒做分錄。第一次租倉庫,不知道做哪個科目。租倉庫放貨
?你好;? ? 你一次性支付好久的租金; 看是否需要分攤; 判斷分錄? ?
支付的這一批的,先存儲后結(jié)算開票。錄入到哪個科目?怎么做分錄
你好;? ?借預付賬款 貸銀行存款 ;按租期 分攤按月做賬:借管理費用 -租賃費 貸預付賬款 ;? ?
租的倉庫,房的產(chǎn)成品品,或者原材料,也都放管理費么?
?你好;? ? 你們產(chǎn)成品? ?和原材料 計入庫存商品和原材料科目去;這部分的存儲費計入制造費用去; 不是管理費用去? ?
不管是產(chǎn)成品還是原材料都放到制造費用么?發(fā)票必須是倉儲發(fā)票不能是現(xiàn)在的勞務 倉儲服務
你好1; 是的;先歸集到這個里面去; 后期分攤? ?