你好,出差的時(shí)候自己吃餐費(fèi)也是計(jì)入差旅費(fèi)
老師您好!差旅費(fèi)中的誤餐補(bǔ)助沒(méi)有任何票據(jù),計(jì)入管理費(fèi)——差旅費(fèi)能不能稅前扣除?謝謝! 還有,差旅費(fèi)中的賓館住宿普通發(fā)票,應(yīng)該能夠稅前扣除吧? 另外,取得的通行費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票這個(gè)能不能稅前扣除?能不能抵扣增值稅?
老師,麻煩您看一下,這是公司的科研項(xiàng)目的賬務(wù)處理,您看這樣可以嗎,比如因?yàn)檠邪l(fā)活動(dòng),科研人員產(chǎn)生了住宿費(fèi),那么應(yīng)該是借“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——a項(xiàng)目——差旅交通費(fèi)——住宿費(fèi)”,科研成果最終沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn),再借“管理費(fèi)用——a項(xiàng)目”貸“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——a項(xiàng)目——差旅交通費(fèi)——住宿費(fèi)”,您看是這個(gè)意思嘛?
老師好!老師,公司每月都有差旅費(fèi),餐費(fèi),有時(shí)候有住宿費(fèi)時(shí)我把它們?nèi)細(xì)w到差旅費(fèi)中,借: 管理費(fèi)用—差旅費(fèi),如果沒(méi)有住宿費(fèi)時(shí),我把餐費(fèi)歸到業(yè)務(wù)招待費(fèi),借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)/業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)對(duì)嗎?謝謝!
老師好!老師,公司每個(gè)月都有差旅費(fèi),餐費(fèi),偶爾會(huì)有住宿費(fèi),當(dāng)上面費(fèi)用都有時(shí)我把它們都?xì)w到差旅費(fèi),借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 如果沒(méi)有住宿費(fèi),只有車(chē)票,餐費(fèi)時(shí),分錄: 借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 這樣處理行嗎?謝謝!
老師好!請(qǐng)問(wèn)去年的報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票(油費(fèi)、通行費(fèi)、材料費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi))等等有20多萬(wàn),才拿過(guò)來(lái)沖賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用如果都做到管理費(fèi)用里面去,那會(huì)導(dǎo)致今年3月份的費(fèi)用特別高,這樣會(huì)預(yù)警嗎? 2022年的匯算清繳前任會(huì)計(jì)在2月份就已經(jīng)做完了的,請(qǐng)問(wèn)老師我還可以把這個(gè)費(fèi)用做到去年嗎? 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款--項(xiàng)目部 再 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
老師,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
老板把私人的車(chē)0元出租給公司,該車(chē)輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開(kāi)具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫(xiě)什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說(shuō)我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來(lái)越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無(wú)票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬(wàn),不含稅收入370萬(wàn),應(yīng)納所得稅額6.8萬(wàn)
好的,謝謝老師!老師,金額較小的(300—500元)我計(jì)入管理費(fèi)用,千元以上及千元左右的餐費(fèi)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)行嗎?謝謝!
嗯嗯,就是那樣操作的哈。一個(gè)人不可能吃上千元