同學(xué)你好 1.這個計入工資里面不用發(fā)票或者計入差旅費補助也不用發(fā)票 可以稅前扣除的 2.可以的 3.你們公司名下有車嗎?有的話可以
老師,員工報銷差旅費收到一張住宿費發(fā)票,稅率是1%,稅額是14塊多。今年12月31日前餐飲住宿業(yè)是免稅的,說免稅收入進項不能抵扣。這張發(fā)票是有稅額的,說明對方選擇沒有享受這個免稅優(yōu)惠,我們收到這發(fā)票是可以抵扣的吧?
老師您好!差旅費中的誤餐補助沒有任何票據(jù),計入管理費——差旅費能不能稅前扣除?謝謝! 還有,差旅費中的賓館住宿普通發(fā)票,應(yīng)該能夠稅前扣除吧? 另外,取得的通行費專用發(fā)票這個能不能稅前扣除?能不能抵扣增值稅?
老師您好!總公司名下有車,分公司名下沒有車,分公司差旅費中的通行費專用發(fā)票能不能稅前列支和抵扣增值稅?謝謝!
管理費里業(yè)務(wù)招待費,福利費,廣告業(yè)務(wù)宣傳費,工會費,教育經(jīng)費有規(guī)定扣除率。差旅費是不是沒有,全年餐費車票住宿等費用能全額抵費用?差旅費的住宿增值稅專用發(fā)票己經(jīng)抵扣稅額,那差旅費入賬是不含稅那部分嗎?
老師,您好,老板出差回來沒有取得機票,超過時間了,只有住宿費的專用發(fā)票,能不能報銷并在所得稅前扣除?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師,員工去工廠驗貨,報銷的住宿費跟交通費,記入什么科目?
老師,我想問一下,驗資報告是由誰出的?我注冊資金轉(zhuǎn)進去了,多久款可以轉(zhuǎn)出來使用?
個稅扣繳端人員報送成功了為什么系統(tǒng)還顯示有代報送人員需要提交呢
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
怎樣調(diào)整資產(chǎn)負債率?
老師您好,以前代帳做的帳,進項稅走到了待認證進項稅,但是認證了以后卻沒有轉(zhuǎn)出來,我核對了了一下實際的待認證進項稅是100083.78. 請問老師,這個分錄我這樣做對嗎
出售了一臺車,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,是否需要增值稅報稅:按簡易辦法計稅銷售額。
停薪留職的人,公司還要買社保嗎?
老師您好,我想給公司管理群發(fā)一條信息,。就是我們是一般納稅人,想要對方公司給我們開具專票,這個通知該怎么規(guī)范發(fā)布呢?因為好多員工報銷的,采購的都是開具13稅率的普票
老師,我們公司名下有車,取得的通行費專用發(fā)票可以稅前扣除,也可以抵扣增值稅嗎?
可以的,這個可以抵扣
老師我給您添麻煩了,我得確認好。就是說這個通行費專用發(fā)票,所得稅和增值稅都能用它抵扣?
不含稅的部分是做費用可以少交所得稅,增值稅是可以抵扣銷項,少交增值稅
好的老師謝謝您! 這里抵扣增值稅應(yīng)該按幾個點來抵扣? 抵扣兩稅的分錄是不是就是 借:管理費用——差旅費(交通費) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
這個是按照九個點的哦
我懂了,謝謝您老師。 還有一個問題請教您。 如果公司名下沒有車,出差人差旅費報銷單上粘貼的通行費專用發(fā)票,還能不能用來抵扣增值稅和所得稅扣除了?
不能,這個需要調(diào)增,如果開了租車費發(fā)票,有租車合同也是可以的
好的老師我懂了,最后一個問題請教您。 差旅費報銷單中的誤餐補助如果計入工資,會不會影響到個人所得稅?
同學(xué)你好 這個不交個稅的,計入差旅費補助就行