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老師 在8月份不應計入固定資產科目,已經計入了固資,9月份已經計提折舊,財務報表已經申報,11月發(fā)現(xiàn)科目記錯了,怎么解決這個問題呢

2022-11-20 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-20 11:00

您好,那你就這樣,11月份反向沖減,然后把折舊葉沖

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您好,那你就這樣,11月份反向沖減,然后把折舊葉沖
2022-11-20
你好,這個你可以計入到管理費用。
2024-09-24
您好,生產設備一年的折舊是10個月,包括第一個月 環(huán)保社保只有10個月折舊
2020-09-26
把900元補記。把900元補記上就行,然后按補劑后的折。把900元補記上就行,然后按補劑后的折舊。
2022-12-08
您好,可以調整6月報表。
2020-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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