你好 多記有紅沖處理?
分公司現(xiàn)在6已經(jīng)拆廠了,沒有生產(chǎn)了,到9月份我們才吧固定資產(chǎn)與材料處理了,現(xiàn)在7月的時候,固定資產(chǎn)模塊自動計提折舊有一個制造費用科目,賬上怎么處理呀?
一般納稅人企業(yè)固定資產(chǎn)清算的具體會計分錄怎么做?固定資產(chǎn)賬面余額是360萬,折舊賬面余額288萬,處理了一項固定資產(chǎn)12萬,這12萬要補繳增值稅,具體的會計分錄怎么做?
請問老師我們有一個固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了,賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理,但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個資產(chǎn),所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計提折舊,現(xiàn)在總賬的累計折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了,我得怎么做分錄來調(diào)整呢?
購入固定資產(chǎn)重復(fù)記賬了,現(xiàn)在已經(jīng)計提了兩個月。怎么處理做分錄?一般納稅人,做賬入了兩次進項稅
購入固定資產(chǎn)重復(fù)記賬了,現(xiàn)在已經(jīng)計提了兩個月。怎么處理做分錄?一般納稅人,做賬入了兩次進項稅。已做在固定資產(chǎn)模塊,用資產(chǎn)變動科目變動折舊額怎么做具體分錄?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 772,537.17 營業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進項抵扣了的
直播帶貨個體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號,我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實基本上快完工了,這個時候,我們的發(fā)票什么時候開合理?月底還是下個月?
老師,調(diào)整往來賬該如何調(diào)嗎?如何應(yīng)付是負數(shù),(存在一些成本票沒有入進去,錢已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?
老師,印花稅怎么算?
顧客在菜里吃出異物,退款怎么做賬?
老師,小規(guī)模,季度開票總數(shù)不超過30萬元,月超過10萬元,免稅不
老師咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒有直播課程了嗎
老師,請問有什么增值稅減半征收的政策嗎?沒什么印象有
支付醫(yī)藥費怎么做會計科目