同學你好,小規(guī)模納稅人找稅務局代開的增值稅專用發(fā)票內容開錯了,是到柜臺紅沖或者作廢,已經扣的稅款申請退回。不是只有在柜臺重開正確的發(fā)票才能把扣的稅退回,不再開票也可以申請退回稅款的。
您好,小規(guī)模企業(yè)代開專票開錯了,作廢了稅費已經扣除過了(稅務局的說這季度報完稅才能在下月退稅),那這個季度做賬的時候這個扣的稅還像以前正常做 借:應交稅費—增值稅 貸:銀行存款 么。只扣稅了,但已經作廢了,所以收入就不需要做賬了么 是不是作廢了就不以他為附加稅,印花稅的計稅依據(jù)了。但還要把這個交增值稅的分錄寫上
你好,劉老師,請問一下小規(guī)模納稅人,上季度代開的增值稅發(fā)票重復多開了一張,稅局已經作廢,如何退稅?報國稅和地稅申報表的時候是怎么填寫呢?其中代開的增值稅中只有一筆是1%個點的,其它的都是3%的。
老師你好,小規(guī)模納稅人代開了增值稅專用發(fā)票,但是備注有問題后來作廢,稅款繳納了該怎么做稅款這筆賬,需要把作廢的發(fā)票也入賬嗎,發(fā)票已經被稅局收回了
老師你好,稅局代開的專票小規(guī)模公司,發(fā)票作廢后沒有申請退稅,也不打算再申請,開票的時候扣了增值稅和城建稅,現(xiàn)在科目余額表貸方是負數(shù)應該怎么做分錄沖銷呢?謝謝!
老師好,若已經給客戶發(fā)貨了,且開了130000元(稅13000元)的發(fā)票給了客戶,給客戶是月結30天,但是到了付款日期要求退貨,怎么辦?去法院仲裁還是同意退貨,若同意退貨,那客戶已經扣了13000元的稅款可以要客戶退回來嗎?還是找稅務局把稅款退回來,因為退貨了就沒有交易,發(fā)票要作廢,稅務局就要退稅了,謝謝。
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
好的,謝謝老師,那申請退回稅款麻煩嗎?
同學你好,不麻煩的。