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你好,劉老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人,上季度代開的增值稅發(fā)票重復(fù)多開了一張,稅局已經(jīng)作廢,如何退稅?報(bào)國稅和地稅申報(bào)表的時(shí)候是怎么填寫呢?其中代開的增值稅中只有一筆是1%個(gè)點(diǎn)的,其它的都是3%的。

2020-10-20 14:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 14:43

同學(xué)你好 這個(gè)算預(yù)繳的就可以的,抵減后面的稅額

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同學(xué)你好 這個(gè)算預(yù)繳的就可以的,抵減后面的稅額
2020-10-20
你好,是需要申報(bào)的,代扣部分會(huì)體現(xiàn)在預(yù)交稅款中
2020-08-08
你好,銷售額填寫證書加負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)。
2021-04-17
你好,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬免征增值稅是針對(duì)開普通發(fā)票部分,開了增值稅專用發(fā)票,不管開多少就得繳納增值稅,希望可以幫助你,謝謝
2024-04-01
同學(xué)你好 稅局代開的專票填寫在稅局代開那一欄,稅控盤開的填在自行開具那一欄
2022-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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