同學(xué)你好 這個(gè)算預(yù)繳的就可以的,抵減后面的稅額
老師好,我想咨詢一下小規(guī)模季度納稅申報(bào),我公司是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度請(qǐng)國稅代開專票超過了30萬,但是每開一張專票國稅局都從我公司銀行賬戶扣了稅款,請(qǐng)問季度納稅申報(bào)的時(shí)候是不是不應(yīng)該再申報(bào)增值稅了呢
你好,劉老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人,上季度代開的增值稅發(fā)票重復(fù)多開了一張,稅局已經(jīng)作廢,如何退稅?報(bào)國稅和地稅申報(bào)表的時(shí)候是怎么填寫呢?其中代開的增值稅中只有一筆是1%個(gè)點(diǎn)的,其它的都是3%的。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)這個(gè)月有代開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,但是季度申報(bào)的時(shí)候小規(guī)模納稅人申報(bào)表上沒有1%我這個(gè)要填在哪里
老師好,請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了十萬多點(diǎn)的3%的專票,請(qǐng)問增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫?
老師我想問一下,小規(guī)模納稅人,我分錄增值稅按1個(gè)點(diǎn)做的,2季度開了23萬的發(fā)票,未開票有3萬,我的未開票和開票金額都填在一起嗎,填增值稅報(bào)表,我是按1個(gè)點(diǎn),還是3個(gè)點(diǎn)填寫呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?