你好,計(jì)算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅=(35700*15%2B47900*18%2B796000)*15%
5.某日化廠(一般納稅人)XX年3月將自產(chǎn)的A化妝品28000瓶和B化妝品9500瓶用于生產(chǎn)二合一洗發(fā)香波C化妝品,3月份對外銷售的A化妝品35700瓶,不含稅單價(jià)15元,銷售B化妝品47900瓶,不含稅單價(jià)18元,銷售C化妝品取得不含稅收入796000元,月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)庫存洗發(fā)水丟失280瓶。已知:護(hù)膚護(hù)發(fā)品消費(fèi)稅稅率為15%要求:計(jì)算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅
5.某日化廠(一般納稅人)XX年3月將自產(chǎn)的A化妝品28000瓶和B化妝品9500瓶用于生產(chǎn)二合一洗發(fā)香波C化妝品,3月份對外銷售的A化妝品35700瓶,不含稅單價(jià)15元,銷售B化妝品47900瓶,不含稅單價(jià)18元,銷售C化妝品取得不含稅收入796000元,月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)庫存洗發(fā)水丟失280瓶。已知:護(hù)膚護(hù)發(fā)品消費(fèi)稅稅率為15%要求:計(jì)算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅
5.某日化廠(一般納稅人)XX年3月將自產(chǎn)的A化妝品28000瓶和B化妝品9500瓶用于生產(chǎn)二合一洗發(fā)香波C化妝品,3月份對外銷售的A化妝品35700瓶,不含稅單價(jià)15元,銷售B化妝品47900瓶,不含稅單價(jià)18元,銷售C化妝品取得不含稅收入796000元,月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)庫存洗發(fā)水丟失280瓶。已知:護(hù)膚護(hù)發(fā)品消費(fèi)稅稅率為15%要求:計(jì)算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅
5.某日化廠(一般納稅人)XX年3月將自產(chǎn)的A化妝品28000瓶和B化妝品9500瓶用于生產(chǎn)二合一洗發(fā)香波C化妝品,3月份對外銷售的A化妝品35700瓶,不含稅單價(jià)15元,銷售B化妝品47900瓶,不含稅單價(jià)18元,銷售C化妝品取得不含稅收入796000元,月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)庫存洗發(fā)水丟失280瓶。已知:護(hù)膚護(hù)發(fā)品消費(fèi)稅稅率為15%要求:計(jì)算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅
5.某日化廠(一般納稅人)XX年3月將自產(chǎn)的A化妝品28000瓶和B化妝品9500瓶用于生產(chǎn)二合一洗發(fā)香波C化妝品,3月份對外銷售的A化妝品35700瓶,不含稅單價(jià)15元,銷售B化妝品47900瓶,不含稅單價(jià)18元,銷售C化妝品取得不含稅收入796000元,月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)庫存洗發(fā)水丟失280瓶。已知:護(hù)膚護(hù)發(fā)品消費(fèi)稅稅率為15%要求:計(jì)算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦