第十欄填寫你的銷售額 然后免稅的稅額是銷售額乘以5% 其他的都是零保存
老師請問,小規(guī)模。季收入未達45萬,但開票是按減征1%開的票(按3點開也未達45萬)申報表中是否填減免稅中表?主表是否只填第九欄,減免欄不填?
混開發(fā)票超過45萬,但其中普票未超過45萬,填寫免稅銷售額時,普票金額填入小微企業(yè)免稅還是填入其他免稅?
小規(guī)模超過45的不含稅增值稅填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額還是12欄其他免稅銷售額
只開5%小規(guī)模票未超45萬,填寫增值稅,是不是在減免稅中,小微企業(yè)減免那欄填寫去,其他表0保存
老師好:請問填寫小規(guī)模納稅人報表,只開具了普通發(fā)票1%金額未達到征收稅款,是否只填寫小微企業(yè)免稅銷售額欄,還需填寫增值稅減免申報表嗎?如何在主表和明細表欄填寫?謝謝
老師,請問財務(wù)ROI是什么意思?
那我就只能,是系統(tǒng)算出來多少,我就報多少,無法減免了,是嗎?
你好老師我想問下我們公司收到股利分配,這筆錢需要交稅嗎
你好 我們是電商委托運營在平臺賣貨 然后運營收款后打款給我公司 這樣我們通過運營銷售給個人的貨款沒辦法開票怎么辦啊
營業(yè)執(zhí)照的那個(自主申報),購買方開票的時候地址欄填了具體的地址到哪一層,還需要把這個(自主申報)填上?
合作社賣蔬菜開具增值稅普票是不是免稅?所得稅也是免稅嗎?
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進項稅票未認證抵扣,所以負債表上的應(yīng)付稅費科目是負數(shù)2500萬,公司每月銷售額大概3000萬,這個應(yīng)付稅費負數(shù)2500萬,有什么影響,能有什么辦法把這個負數(shù)降下來?
個稅申報表在哪里查看
怎么辨別,本月進的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價
外貿(mào)企業(yè)可以一張發(fā)票既對應(yīng)出口退稅又對應(yīng)內(nèi)銷嗎?