不填寫 是的減免都不填寫
老師請問,小規(guī)模。開票是1%稅率,但申報(bào)表中未見1%的欄,填在哪,本季收入大于45萬
請問個(gè)體工商戶季度收入42萬元,申報(bào)增值稅時(shí)享受45萬免稅嗎,填申報(bào)表時(shí),是不是填到未達(dá)到起征點(diǎn)那欄,在減免稅表中選擇免稅代碼,這樣對嗎?
老師請問,小規(guī)模。季收入未達(dá)45萬,但開票是按減征1%開的票(按3點(diǎn)開也未達(dá)45萬)申報(bào)表中是否填減免稅中表?主表是否只填第九欄,減免欄不填?
老師,我剛看實(shí)操課老師舉了這個(gè)例題:有個(gè)普票60萬,無票收入5萬,專票4萬的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒有超過45萬就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過45萬在第10欄不填,要到減免稅申報(bào)表里填!不是不管開多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動(dòng)不超過500萬,就是小規(guī)模納稅人!
小微企業(yè),第四季度開普票金額超過45萬,這個(gè)金額填增值稅申報(bào)表第10欄,提示超過45萬,不能填;填第13欄,申報(bào)的時(shí)候,有強(qiáng)制類。但“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”只有按1%征收的,沒有免稅的。所以這個(gè)金額應(yīng)填哪里?
老師好,我這邊記賬因?yàn)榘虢亻_始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個(gè)該怎么處理,謝謝老師
老師,算年金成本,就只要把付現(xiàn)成本折現(xiàn),不用算每年的營業(yè)現(xiàn)金凈流量嗎?
評價(jià) 專勝客 專長領(lǐng)域 這里并沒有與專家達(dá)成一致意見為什么是恰當(dāng)?shù)?/p>
老師,成品油開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項(xiàng)乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯(cuò)了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
這種情況只填免征額,不填減征額?但申報(bào)表中的免稅額與上面顯示的稅額不一致,免稅額自動(dòng)生成數(shù)是3點(diǎn),而顯示的稅額是1點(diǎn)?
你好不填寫免稅額,因?yàn)槟悴恍枰欢?,不需要減免。
生成的是3 實(shí)際1%,這個(gè)差異忽略就行。
也就是說主表右上自動(dòng)生成的稅率與主表中免稅額(自動(dòng)生成)不一致,可忽略不計(jì)?
寫錯(cuò)了是右上自動(dòng)生成的稅額非稅率
你好 是的 可以忽略的