不填寫 是的減免都不填寫
老師請問,小規(guī)模。開票是1%稅率,但申報表中未見1%的欄,填在哪,本季收入大于45萬
請問個體工商戶季度收入42萬元,申報增值稅時享受45萬免稅嗎,填申報表時,是不是填到未達到起征點那欄,在減免稅表中選擇免稅代碼,這樣對嗎?
老師請問,小規(guī)模。季收入未達45萬,但開票是按減征1%開的票(按3點開也未達45萬)申報表中是否填減免稅中表?主表是否只填第九欄,減免欄不填?
老師,我剛看實操課老師舉了這個例題:有個普票60萬,無票收入5萬,專票4萬的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒有超過45萬就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過45萬在第10欄不填,要到減免稅申報表里填!不是不管開多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動不超過500萬,就是小規(guī)模納稅人!
小微企業(yè),第四季度開普票金額超過45萬,這個金額填增值稅申報表第10欄,提示超過45萬,不能填;填第13欄,申報的時候,有強制類。但“增值稅減免申報明細表”只有按1%征收的,沒有免稅的。所以這個金額應(yīng)填哪里?
商貿(mào)企業(yè)一般納稅人可以開3%的專票么
公司新購一臺設(shè)備,回來需要安裝,完工前的所有支出,包扣、工資電費、領(lǐng)用的手套等是不是都屬于機器的成本
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費做平了。郭老師在么
老師你好,我們是(河北)的公司,我們從甲方(山東)承包了1000萬的工程,我們又以800萬轉(zhuǎn)包給了乙方(山東)的公司,我們是不是應(yīng)該預(yù)交稅款?按照1000萬預(yù)交還是按照差額200萬做預(yù)交呢?
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費做平了。郭老師在么
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費做平了。郭老師在么
美團做賬,賣包子的打包費計入低值易耗品嗎?
應(yīng)付沖應(yīng)收啥意思。不明白業(yè)務(wù)
老師,實繳4000萬,減資的話是不是需要實實在在退錢呀。賬上未分配利潤就只有500多萬了,拿不出錢來了。
新錄入的固定資產(chǎn)卡片里有,固定資產(chǎn)清單里沒有
這種情況只填免征額,不填減征額?但申報表中的免稅額與上面顯示的稅額不一致,免稅額自動生成數(shù)是3點,而顯示的稅額是1點?
你好不填寫免稅額,因為你不需要交稅,不需要減免。
生成的是3 實際1%,這個差異忽略就行。
也就是說主表右上自動生成的稅率與主表中免稅額(自動生成)不一致,可忽略不計?
寫錯了是右上自動生成的稅額非稅率
你好 是的 可以忽略的