同學你好 是什么企業(yè)會計準則
老師,請問去年支付一筆材料款時借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票的時候借主營業(yè)務(wù)成本,貸現(xiàn)金。導致應(yīng)付賬款掛著賬,我現(xiàn)在該怎么做分錄調(diào)回來?
我6月底暫估了成本,這個分錄在收到發(fā)票的時候怎么沖回?例如: 借:工程施工—合同成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—合同成本 我收到發(fā)票該怎么沖回已經(jīng)入了主營業(yè)務(wù)成本了
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
請問一下去年10月支付的勞務(wù)費,現(xiàn)在退回來了,當時申報了勞務(wù)費個稅,現(xiàn)在要更正申報是不是呀 那成本我是沖今年的嗎,具體分錄怎么做,我之前做的是:借:勞務(wù)成本 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
怎么從戶轉(zhuǎn)200萬出來比較安全
酒廠小規(guī)模,增值稅,和消費稅的稅率多少
老師,老板說以工單核算成本,然后我用分步法分想結(jié)轉(zhuǎn)。那比如工單不是當月完成怎么辦呢?工單核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工單成本了是嗎?那5月份沒做完的工單結(jié)轉(zhuǎn)到下個月?是這樣嗎?那就是算起6?份的成本了?以此類推下去?
老師,您好!請教您 本廠在2023年7月份注冊成立,經(jīng)過近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目內(nèi),那么在2824年9月正式投產(chǎn)后,什么時候開始將 在建工程-建筑工程,轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)-房屋建筑物 科目來折舊呢?還有就是到了2025年2月份時還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導一下,謝謝
老師,營業(yè)執(zhí)照不年檢會怎么樣
老師,公司要設(shè)營業(yè)部需要總部提供什么資料
你好 老師 我和前公司已經(jīng)解除勞動合同一年多了 我是被迫離職 但也進行友好交接了 一年期間和前公司沒有任何交集和糾紛 前兩天前老板突然給我打電話罵我并說會刑事起訴我 后求問前同事說是因為我沒接電話激怒老板了 前老板私人大額收款導致和公司往來款巨大 現(xiàn)在 想變更法人 需要平賬 后無故牽連到我 我想咨詢一下老師 稅務(wù)方便我應(yīng)該從哪幾方面找一下他不合規(guī)的證據(jù) 保護自己
5月交社保,6月發(fā)5月工資,6月申報個稅嗎?
老師 現(xiàn)在申報24年的印花稅怎么處理呢 未申報里面查詢到24的營業(yè)賬簿印花稅未申報 選擇去辦理 但是印花稅稅源明細表暫無數(shù)據(jù)
你好,我們是國有企業(yè),我公司會計每月從銀行取出錢,注明備用金或工資,會計取出資金以后,存入自己的微信余額里,再用于發(fā)放職工補助,可以嗎?
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小企業(yè)會計準則
同學你好 那你直接用 借利潤分配未分配利潤35600 貸銀行存款35600 借庫存商品14800 貸利潤分配未分配利潤14800