同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 貸在建工程
老師:就是單位上為了消防驗(yàn)收,用于工程上的電線,水泥,開(kāi)關(guān)等費(fèi)用應(yīng)計(jì)入什么科目?可以計(jì)入在建工程里嗎?等消防驗(yàn)收通過(guò)了一起轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?
老師你好!單位上做的消防工程(消防工程里包括材料費(fèi),發(fā)電機(jī)組費(fèi),設(shè)備費(fèi),報(bào)警設(shè)備,管道費(fèi),防火門),當(dāng)時(shí)入賬時(shí)我是先入在在建工程這科目里的,現(xiàn)在消防工程結(jié)束已經(jīng)驗(yàn)收好了,請(qǐng)問(wèn)老師這在建工程我應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?
老師好 我遇到一個(gè)難題,想跟老師和群里的貴友請(qǐng)教一下,就是我接了一家賬,這家公司2021年在建冷庫(kù),總造價(jià)在110萬(wàn),去年投入有35萬(wàn)了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)拿著銀行轉(zhuǎn)賬回單直接進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目,在21年做為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本稅前扣除了,2022年到我手上投入有75萬(wàn)我進(jìn)的是在建工程這個(gè)科目,冷庫(kù)安全完畢、驗(yàn)收合格并投入使用,現(xiàn)在供貨商開(kāi)了110的發(fā)票來(lái)給,我該怎么把這在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呢
老師你好!單位上做的消防工程,原來(lái)賬務(wù)是在在建工程-消防工程里核算的,像消防工程上的材料費(fèi),發(fā)電機(jī)費(fèi),報(bào)警設(shè)備,管道費(fèi),防火門費(fèi),現(xiàn)在驗(yàn)收合格了,想把它轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),怎么轉(zhuǎn)呀!
老師,我單位是加油站,去年年底停業(yè)擴(kuò)建,所買的機(jī)器設(shè)備,技術(shù)服務(wù)費(fèi),冰箱,洗衣機(jī),鋼管電線,電腦,消防器材,隧道式洗車機(jī)都是記入在建工程嗎?現(xiàn)在已經(jīng)完工了,是不是全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?另外計(jì)提折舊按照哪個(gè)金額計(jì)提?還是每一樣分開(kāi)計(jì)提?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
老師:固定資產(chǎn)二級(jí)科目應(yīng)該寫什么?
同學(xué)你好 這個(gè)你可以寫消防工程