同學您好,借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款

3.企業(yè)簽發(fā)并承兌商業(yè)匯票購入下列材料:購買甲材料4000千克,單價100元;乙材料6000千克,單價50元??铐椛形粗Ц?,材料尚未到達。
2企業(yè)購買甲材料4000千克、乙材料6000千克,單價分別為60元和70元,款項未付
企業(yè)購買甲材料4000千克、乙材料6000千克,單價分別為60元和70元,款項未付
采購甲材料4000千克,單價10元/千克,采購乙材料6000千克,單價50元/千克,增值稅稅率為17%,材料尚未入庫,價.稅款已用銀行存款支付
采購甲材料4000千克,單價10元/千克,采購乙材料6000千克,單價50元/千克,增值稅稅率為17%,材料尚未入庫,價.稅款已用銀行存款支付
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?