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老師,現(xiàn)在還沒有結(jié)轉(zhuǎn),科目余額表,損益類貸方3307418.40,借方2476599.88,這個結(jié)轉(zhuǎn)了就變借方吧,變負的是吧,就是等于期末未分配利潤-期初未分配利潤-累計的凈利潤=負數(shù)。

2022-11-17 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-17 11:56

是從反方向轉(zhuǎn)到本年利潤就可以的??

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是從反方向轉(zhuǎn)到本年利潤就可以的??
2022-11-17
你好,未分配利潤貸方負數(shù)是虧損,本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2021-11-17
您好,期初未分配利潤貸-未分配利潤借,就是期末的。
2022-01-15
好,您這個是哪里不清楚。
2024-04-15
可以的呀,這樣子處理是可以的。
2021-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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