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老師你好,我公司有一筆2021年12月的預收款未開票收入500萬,現(xiàn)在要做賬,如果現(xiàn)在做到當月,借預收貸以前年度損益調整,那我的成本怎么做呢?是做到哪里去產(chǎn)成品下到哪個月,有點不太懂,因為報表稅務局要求改2021年12月的報表,只是賬做到這個月

2022-11-17 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-17 11:29

同學你好 這個需要的哦 借以前年度損益調整 貸庫存商品

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快賬用戶3164 追問 2022-11-17 11:34

那我補繳的增值稅和滯納金怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 11:50

借應交稅費 借營業(yè)外支出 貸銀行存款

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同學你好 這個需要的哦 借以前年度損益調整 貸庫存商品
2022-11-17
你好同學,我們可以 借應收賬款,貸以前年度損益調整。貸應交稅費,然后 借以前年度損益調整,貸利潤分配。未分配利潤。
2022-11-29
你好,更正后做收入與成本確認,及繳納稅金
2022-04-14
你好;? ? 1. 沒有做收入; 那你就補做收入 ;然后去修改之前申報表? 補稅和滯納金的 ; 你現(xiàn)在是稅務局 查到你少做了收入嗎? ?
2023-01-11
你這個并沒有影響利潤,所以說匯算清繳不會受這個影響的。
2022-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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