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老師你好,我公司去年12月有一筆收入沒做賬現(xiàn)在要做的話做以前度損益調整,增值稅和滯納金今天已經(jīng)申報了,年度所得稅我怎么去調呢?應該調整哪幾個地方哪個表?

2022-11-29 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-29 14:53

你好同學,我們可以 借應收賬款,貸以前年度損益調整。貸應交稅費,然后 借以前年度損益調整,貸利潤分配。未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2022-11-29 14:53

然后只需要打開那個匯算清繳的納稅調整項目表,在那里面增加收入就可以了。

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你好同學,我們可以 借應收賬款,貸以前年度損益調整。貸應交稅費,然后 借以前年度損益調整,貸利潤分配。未分配利潤。
2022-11-29
你好,修改去年的匯算清交納稅調整明細表,收入類其他填寫稅收金額。
2022-11-29
是的,這個對應是職工薪酬表,稅收金額減掉這個多計提去填寫就可以
2021-04-19
您好,這個需要按照調整后的報表進行所得稅申報,所有涉及到工資以及相關費用的報表都需要調整,如果同時以工資為基數(shù)計算扣除限額的也需要重新計算
2021-04-19
您好 請問20年已經(jīng)結賬了么
2021-04-20
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