同學(xué)你好 做代收代付就可以了
我們公司是被掛靠企業(yè),收掛靠方的稅點和管理費,老板沒有讓掛靠方提供成本票,現(xiàn)在開票給甲方,工程款到我們賬戶,我們以什么名義支付給掛靠方!相應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做?這個工程款是900萬,請老師幫下忙
因資質(zhì)要求 需要幾十社保,這次人員社保都是掛靠的,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理? 個人和單位部分都計入管理費用 社保嗎?
公司幫部分人代買社保,然后做了工資,社保是他本人自己繳納的,像這種工資一直掛在賬戶上,后面需要處理應(yīng)該通過什么方式處理呢?
老師我做的內(nèi)賬處理方式 別人掛靠我們公司,我們收取管理費,幫他付員工工資 會計分錄要怎么寫
公司有掛靠人員,不能申報工資,但是需要公司全額繳納社保費用,這個賬務(wù)該怎么處理
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費辦公費還是材料費
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應(yīng)計什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅