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你好,我公司一般納稅人,因貨物不符合要求要退貨,對方已開票,不給退,協(xié)商無果的情況下,雙方鬧掰了,對方直接把貨物拉走,轉賣他人,將我公司未付貨款用現金直接做平,我公司賬上的未付貨款怎么辦?

2022-11-17 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-17 10:48

庫存商品你這邊也沒有了,那你現在就是借應付賬款貸庫存商品進行處理。

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快賬用戶3062 追問 2022-11-17 10:49

這中間的進項稅怎么辦轉出嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-17 10:54

這時候也轉出處理啊,因為你這個貨都被人家拉走了,就不存在抵扣的問題。

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快賬用戶3062 追問 2022-11-17 10:56

發(fā)票已經抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-11-17 10:59

抵扣了,現在就做進項稅額轉出啊。

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快賬用戶3062 追問 2022-11-17 11:04

直接轉出,不用購貨方給銷貨方開紅票嗎?對方已經把自己的賬做平了,我這邊沒有紅字發(fā)票直接轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 11:05

按你這個情形,他就不可能給你開紅字發(fā)票呀,你就直接轉就行了。

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庫存商品你這邊也沒有了,那你現在就是借應付賬款貸庫存商品進行處理。
2022-11-17
同學,你好 借:應付賬款 貸:其他應付款——法人 需要法人寫工作聯(lián)系單,最好需要對方客戶的收據
2020-12-04
同學你好 借預付賬款 貸銀行存款 2.增品計入銷售費用
2021-07-21
您好,收入成本不動,退款 借:應收或其他應收 貸:銀行 原來發(fā)票開給個人就要紅沖,已經是開公司的(發(fā)票沒錯不用紅字)
2024-04-14
你好,余下70%現付或者是轉賬你給個人,你再給公司,客戶不要發(fā)票,你報稅還是要報的.付款方式改變,但付款金額沒變,合同不變更可以.
2021-01-11
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