借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
一般納稅人 如果沒有進項票 只有銷項票 那增值稅是按照稅率全額交 那這種情況 在月底要不要結轉(zhuǎn)的
老師,一般納稅人月底增值稅進項大于銷項怎么進行結轉(zhuǎn)
一般納稅人。年底12月份結轉(zhuǎn)增值稅,,我是進項大于銷項,有留底稅額:,要做結轉(zhuǎn)銷項稅額分錄嗎?
老師,月底增值稅結轉(zhuǎn)怎么做呀,一般納稅人進項有余額的情況
老師:一般納稅人,本月銷項稅額2761.06元,沒有認證進項稅,上期留底稅額有1898.23,請問本月的增值稅結轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務招待費里還是應該分別進的?
老師想問下,想看著書就是關于財務人員提升自己做賬能力,分析報表,調(diào)賬能力。和保護財務人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標準嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務做賬,2025年開始請財務做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
老師為什么要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅啊,我就直接寫 借 銷項 貸進項 ,這樣不可以嗎
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅,它是一個過渡的科目,它是結轉(zhuǎn)增值稅的。
你寫的這個是什么意思?我上面的分錄第一個是結轉(zhuǎn)銷項 第二個是結轉(zhuǎn)進項,第三個是結轉(zhuǎn)需要繳納的。
我寫的是進項頂銷項了,沒通過過渡科目
你好,那你需要繳納的增值稅怎么寫?
目前還沒有繳,那我之前的不改可以嗎
可以的,可以不修改的。
這個月改過來,通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡,如果進項有多的,就在上面掛著唄
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在這個里面有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額表示劉迪。
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 繳納時 借應交稅費,未交增值稅 貸銀行存款, 這樣就是完整的了唄
對的是的是這么做
好的,謝謝考試
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。