收到的時候就是借銀行存款,貸專項應付款。使用的時候就是借專項應付款貸銀行存款。
企業(yè)單位收到的專項應付款,在收到時借銀行存款,貸專項應付款,發(fā)生支出項目時據實入賬,同時將專項應付款結轉入資本公積,那民非組織收到的??钤撊绾巫觯饕褪前l(fā)生支出項目時,后面怎么結轉,民非會計準則又沒有資本公積這科目
請問2019年政府新會計制度實施后,事業(yè)單位收到的具有指定用途的專項資金,需要單獨核算,賬務要怎么處理,是都可以自己新增一個專項的會計科目?另外,在收到專項資金之前,已經用本單位經費支付的,賬務怎么處理?
民辦非企業(yè)賬務處理流程,收到項目資金怎么做賬呢,專項資金支出需要使用什么科目呢,怎么寫分錄
民辦非沒有專項資金這個科目收到專款專用的資金怎么做賬呢,如果要體現哪個項目還有多少款項是不是只有做流水帳才可以呢
我是一個民辦非社工組織,我的所有收入都是限定性的,專項資金專項使用,但是去年我企業(yè)需要繳納殘保金,公司代賬費用,那這些費用怎么支付呢
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統,對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那什么情況用限定性資產呢
限定性資產,它是指你公司本身擁有的一些資產,但是這個資產是指定了用途。
這個專項資金不是也是指定了用途嗎
專項資金和限定性資產它是本身有差異的,什么是資產?就是本身就是屬于你公司的,你這個資金是人家給你的,給你的指定用途讓你去花,這是兩種情況。