借銀行存款貸其他應付款,到時候用了多少,借管理費用等貸銀行存款,然后這個其他應付款結(jié)轉(zhuǎn)到政府補助收入里面,借其他應付款貸政府補助收入,看這個其他應付款余額就可以了。
老師們好,我們公司申請了兩個專項,一個項目有政府專項撥款不需要自籌資金,另一個項目沒有專項撥款需要我們自籌資金,我們公司領導想用專項撥款作為自籌資金,最后的研發(fā)成果都是一樣的,這樣可以嗎?如果可以會計上怎么做賬務處理?如果不可以,請詳細解釋一下原因,謝謝!
老師,您好,我有一個研發(fā)項目,專門為這個項目購進固定資產(chǎn),結(jié)果研發(fā)項目結(jié)束,但是這個時候固定資產(chǎn)還有很多折舊沒計提,那我未計提部分固定資產(chǎn)怎么處理?之前都做到研發(fā)費用,剩下的折舊如何入賬呢?
#提問#老師,我們有一個研發(fā)項目,是這樣的,科技廳支付一部分專項資金,我們自己出一部分自籌資金,這個項目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計入其他業(yè)務收入么?這個專項發(fā)生的費用我怎么做賬,全部計入研發(fā)支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,是年底結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說我專項資金用完就可以結(jié)轉(zhuǎn)
民辦非沒有專項資金這個科目收到??顚S玫馁Y金怎么做賬呢,如果要體現(xiàn)哪個項目還有多少款項是不是只有做流水帳才可以呢
老師您好。我們這個項目的??睿且蕴峁┓盏男再|(zhì)。他沒有形成資產(chǎn)。我們是民非組織,沒有專項應付款這個科目。因為局里說要單獨核算。我怎么設置才可以達到。隨時可以拉出他的收支明細。
庫存現(xiàn)金是負數(shù),是賬做錯了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預計負債,后來判決下達后又把預計負債轉(zhuǎn)到了其他應付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當期所得稅時,(題目也說了預計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預計負債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應付款了,不存在了吧,考慮當期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價值為 0。被套期項目, X 金屬存貨的賬面價值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價值上升了 15 萬元。當日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應出售該被套期項目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
政府補助收入系統(tǒng)里面有二級科目寫限定性收入可以嘛
月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫呢
可以的,借其他應付款,貸限定性收入。
但是不結(jié)轉(zhuǎn)到限定性凈資產(chǎn)業(yè)務報表不平啊
到月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的,這個沒有錯。
不可以直接借銀行存款和貸政府收入-限定性收入嗎
是的,可以這么做的,你這個應該是政府補助收入。 寫的是政府補助收入。
那完整的收到支出的分錄老師能發(fā)個給我嗎?結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄是怎么的呢
借銀行存款貸其他應付款,到時候用了多少,借管理費用等貸銀行存款,然后這個其他應付款結(jié)轉(zhuǎn)到政府補助收入里面,借其他應付款貸政府補助收入 借政府補助收入貸限定性凈資產(chǎn), 借陷定性凈資產(chǎn)貸管理費用。
開具發(fā)票做的是哪一筆分錄呢
你好,針對這個政府補助,你們單位開了發(fā)票嗎,第一個?
對,先開具了發(fā)票然后收到款項,再用到各個活動當中去
做第一個就可以的。
那既然都要結(jié)轉(zhuǎn)到政府補助收入為什么開票的時候不能直接入政府補助收入呢
在這個里面怎么體現(xiàn)哪個項目還有多少資金呢
賬上不想體現(xiàn)出還有多少沒用的嗎?
賬上想體現(xiàn)出每個項目還有多少沒用
那只能按照我上面寫的那一個,如果你不想體現(xiàn)的話,可以直接做財政補貼收入。
我結(jié)轉(zhuǎn)借其他應付賬款的時候只結(jié)轉(zhuǎn)當月發(fā)生的金額就對了是吧,報企業(yè)所得稅的時候開票收入和賬上的收入不一致我應該按照哪個數(shù)據(jù)來報企業(yè)所得稅
可以的,可以這么做。