同學(xué)您好,從財務(wù)應(yīng)付模塊生成
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再沖回按票來,我那天看一個憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額(負數(shù)的金額),應(yīng)交稅費-進項稅額,貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計憑證,他這個暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個從采購,暫估入庫,到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
老師您好,我們是拍賣行業(yè),主要拍賣汽車,請問在車沒賣出去之前,我們先支付給車主的一部分車款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 還有就是我們的車是從保險公司競標(biāo)過來的,然后再拍賣出去,之前問過一些老師,說我們是差額收入,比如我們競標(biāo)價1萬,拍賣成交價1.2萬,但是在處理業(yè)務(wù)的時候還會產(chǎn)生一些拖車或者物流費用,這些費用是應(yīng)該沖減收入還是怎么處理,關(guān)鍵這些費用多數(shù)沒有發(fā)票,請老師解答一下,謝謝!
老師好,我們公司用的是u9,采購原材料,發(fā)票沒來的時候,是先做的應(yīng)付暫估,然后發(fā)票來了,把暫估紅沖掉,做一個發(fā)票正確的應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在有一個問題我搞不太明白,如果在發(fā)票還未來的時候,倉庫生產(chǎn)已經(jīng)把這個領(lǐng)料了,那么領(lǐng)料的金額不就是暫估的金額了嗎,那這樣的話成本也就會有問題了,請問這種情況都是怎么處理呢
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會計(總賬、應(yīng)付、應(yīng)收所有權(quán)限),004業(yè)務(wù)人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對生成的憑證進行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(從001開始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會計科目(明細到末級科目)、金額,簽名不需填寫。1、2020年7月3日,收到廣昌商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發(fā)票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價1500元,款項尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機一臺,單價1500元,取得增值稅專用發(fā)票,以轉(zhuǎn)賬支票支付。
老師好,用過金蝶云星空系統(tǒng)嗎?就是沖應(yīng)付賬款暫估,你們從財務(wù)應(yīng)付模塊生成還是從發(fā)票管理模塊生成呢?
請問銀行手續(xù)費開了專票,費用紅字差了進項稅的錢,怎么處理 ,費用已經(jīng)入過了,后面開了專票?
老師,您好,我們公司的總電費是3萬多塊錢,然后別的公司接的我們的電,我們收他1.5一度,算一下總價格比我們3萬多多一些,我要怎么給他開具電費分割單,多出來的部分算我們的收入是這樣?
老師,建筑全包,有沒有全墊資這一說
問一下老板自己墊付買的東西沒有發(fā)票不想白條入賬的話怎么做?
老師,投標(biāo)文件里施工工藝基本雷同,屬于圍標(biāo)串標(biāo)嗎?
老師好,麻煩問一下從財務(wù)內(nèi)控的角度來講,報銷的附件,是不是需要有發(fā)票對應(yīng)的交易憑證就是水單之類的?
老師您好,員工離職證明可以往前寫一年嗎?便于找工作,但是解除勞動合同的協(xié)議和辭職書都按實際的日期,這樣的話企業(yè)會有風(fēng)險嗎
請問老師:公司的車違章罰款個人代交款,己填公司名稱,如何在線上開具罰單單據(jù)用來做賬
老師 找銀行貸款 銀行讓發(fā) 應(yīng)收應(yīng)付賬款明細 這個在做賬軟件哪里找
企業(yè)還沒有收入,卻有頻繁往來借出去又還回來,會有風(fēng)險嗎
好的老師,但是財務(wù)應(yīng)付模塊是收到發(fā)票和請貨款才下堆財務(wù)應(yīng)付模塊對嗎?
是的沒錯, 是這樣的
老師,我還是不太明白,我做沖應(yīng)付暫估是從財務(wù)應(yīng)付單做,是從財務(wù)應(yīng)付單里選出收到發(fā)票生成沖暫估憑證嗎?
是的沒錯, 是這樣的
從財務(wù)應(yīng)付單里選出收到發(fā)票生成沖暫估憑證的
財務(wù)應(yīng)付單是不是都是收到發(fā)票的意思。
同學(xué)您好,您好,這個不一定的