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老師好,我們公司用的是u9,采購原材料,發(fā)票沒來的時候,是先做的應(yīng)付暫估,然后發(fā)票來了,把暫估紅沖掉,做一個發(fā)票正確的應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在有一個問題我搞不太明白,如果在發(fā)票還未來的時候,倉庫生產(chǎn)已經(jīng)把這個領(lǐng)料了,那么領(lǐng)料的金額不就是暫估的金額了嗎,那這樣的話成本也就會有問題了,請問這種情況都是怎么處理呢

2022-02-23 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-23 09:53

你好;? 你調(diào)整差異金額即可 ;? 假如發(fā)票與你暫估有差異; 就調(diào)整差異部分? ?

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快賬用戶1620 追問 2022-02-23 09:57

用友系統(tǒng)的話,會把領(lǐng)料的差異自動調(diào)整嗎

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快賬用戶1620 追問 2022-02-23 09:58

因為發(fā)票來了,系統(tǒng)會自動充應(yīng)付暫估,再做一個應(yīng)付賬款

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快賬用戶1620 追問 2022-02-23 09:58

但是領(lǐng)料的那個金額好像就不改了

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齊紅老師 解答 2022-02-23 10:03

自己手動去調(diào)整 ; 不會自動的??

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快賬用戶1620 追問 2022-02-23 10:05

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-23 10:06

?不客氣的。幫到你就好? ?

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你好;? 你調(diào)整差異金額即可 ;? 假如發(fā)票與你暫估有差異; 就調(diào)整差異部分? ?
2022-02-23
你好,正常就是這樣子,先暫估,然后你發(fā)票來了之后沖銷之前的暫估,按發(fā)票重新入一次賬,是挺麻煩的,但是都是這樣做。
2020-09-17
你這個做借生產(chǎn)成本 貸原材料也需要調(diào)整,之前是暫估轉(zhuǎn)過來吧?沖掉之后按發(fā)票做,你這個對應(yīng)這個庫存商品是不是也是按暫估做的,
2021-06-11
同學(xué)你好,如果知道沒有發(fā)票,就不需要暫估了。如果覺得沒有配比性的話,就暫做,后續(xù)匯算清繳調(diào)增處理就行了。
2022-02-17
借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),按發(fā)票做,多領(lǐng)用做借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸原材料,只把多領(lǐng)用沖掉
2020-12-19
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