同學(xué)你好 這個(gè)可以的 分開兩行就可以
3.甲公司為增值稅一般納稅人,主要開展商品銷售業(yè)務(wù),原材料采用實(shí)際成本核算。2020年12月該公司發(fā)生有關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2日,因經(jīng)營范圍轉(zhuǎn)型,向乙公司銷售原材料一批,其成本為26萬元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬元,增值稅稅額為3.9萬元,款項(xiàng)尚未收到;當(dāng)日材料已發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件.寫出相關(guān)分錄
寶豐機(jī)械制造有限公司于2019年6月10日申報(bào)5月份的增值稅。5月份發(fā)生具體業(yè)務(wù)如下:①8日,接受恒天機(jī)械有限責(zé)任公司委托,自行購買材料為其加工一批產(chǎn)品。購買材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,稅額130000元。②10日,向恒天機(jī)械有限責(zé)任公司提交所委托的產(chǎn)品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2000000元,稅款260000元,貨款尚未收到。③4日,接受向天機(jī)械制造有限公司委托加工一批產(chǎn)品,主料由寶豐機(jī)械提供,向天機(jī)械提供輔料。提交產(chǎn)品時(shí),開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,貨款已收存銀行。④18日,銷售生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的紙張邊角廢料,取得含稅收入5650元,開具增值稅普通發(fā)票。⑤20日,購買其他材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款300000元,稅額39000元。提貨時(shí)取得貨物運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票票面注明價(jià)款20000元,稅額1800元。貨款和運(yùn)輸費(fèi)用均通過銀行存款支付。⑥30日,月底盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn),成本5000元的庫存材料因保管不善而受潮霉?fàn)€所涉及增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:計(jì)算木月請繳納的增值
寶豐機(jī)械制造有限公司于2019年6月10日申報(bào)5月份的增值稅。5月份發(fā)生具體業(yè)務(wù)如下:①8日,接受恒天機(jī)械有限責(zé)任公司委托,自行購買材料為其加工一批產(chǎn)品。購買材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,稅額130000元。②10日,向恒天機(jī)械有限責(zé)任公司提交所委托的產(chǎn)品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2000000元,稅款260000元,貨款尚未收到。③4日,接受向天機(jī)械制造有限公司委托加工一批產(chǎn)品,主料由寶豐機(jī)械提供,向天機(jī)械提供輔料。提交產(chǎn)品時(shí),開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,貨款已收存銀行。④18日,銷售生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的紙張邊角廢料,取得含稅收入5650元,開具增值稅普通發(fā)票。⑤20日,購買其他材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款300000元,稅額39000元。提貨時(shí)取得貨物運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票票面注明價(jià)款20000元,稅額1800元。貨款和運(yùn)輸費(fèi)用均通過銀行存款支付。⑥30日,月底盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn),成本5000元的庫存材料因保管不善而受潮霉?fàn)€所涉及增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:計(jì)算木月請繳納的增值
寶豐機(jī)械制造有限公司于2019年6月10日申報(bào)5月份的增值稅。5月份發(fā)生具體業(yè)務(wù)如下:①8日,接受恒天機(jī)械有限責(zé)任公司委托,自行購買材料為其加工--批產(chǎn)品。購買材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,稅額130000元②10日,向恒天機(jī)械有限責(zé)任公司提交所委托的產(chǎn)品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200000元,稅款260000元,貨款尚未收到。③4日,接受向天機(jī)械制造有限公司委托加工一批產(chǎn)品,主料由寶豐機(jī)械提供,向天機(jī)械提供輔料。提交產(chǎn)品時(shí),開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,貨款已收存銀行。④18日,銷售生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的紙張邊角廢料,取得含稅收入5650元,開具增值稅普通發(fā)票。⑤20口,購買其他材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款300000元,稅額39000元。提貨時(shí)取得貨物運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,票面注明價(jià)款20000元,稅額1800元。貨款和運(yùn)輸費(fèi)用均通過銀行存款支付。⑥30日,月底盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn),成木5000元的庫存材料因保管不善而受潮霉?fàn)€。所涉及增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:計(jì)算木月請繳納的增值稅
你好,公司是主營做制造的,其中還經(jīng)營鋼材廢料的買賣,如果本月公司買了廢料,別人開了專用發(fā)票,其中增值稅進(jìn)項(xiàng)為50000,另外公司賣出廢料的時(shí)候,開的專用發(fā)票增值稅銷項(xiàng)30000,剩余20000能用在賣其它制造的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品開的專用發(fā)票上嘛
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師什么是分開2行
同學(xué)你好 就是不要一塊合計(jì)開 分開開兩個(gè)編碼
廢料和商品沒開在一張發(fā)票上, 老師我的意思是買廢料的進(jìn)項(xiàng)稅(廢料不經(jīng)過加工,不參與制造商品,純屬買賣)能用在銷售制造的商品的銷項(xiàng)稅上嘛
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的