你好,供應商的名稱換了,那之前的應付賬款一直在貸方掛著,把科目的明細? 名稱改成新的名稱就好了
老師好,供應商的名稱換了,那之前的應付賬款一直在貸方掛著,怎么處理
老師,之前別人做供應商掛的是老板的名字,掛在了預付賬款,現(xiàn)在付款了一筆錢,怎么做分錄?
供應商給我們開的發(fā)票,但是好多年沒有付款,供應商都注銷了,這個帳一直掛著怎么處理
老師好,比如有一家供應商的應付賬款一直掛在賬上,但是業(yè)務員說不付了,找了別的供應商幫我們付了,那掛在賬上的這筆應付賬款該如何處理比較好呢????
老師,以前年度,貨款已經(jīng)支付,對方換業(yè)務一直不給開票,一直掛應付賬款借方,怎么賬務處理,難道要一直掛著?
預繳所得稅時填了a201020一次性稅前扣除,匯算清繳a105080稅收折舊攤銷額填本年折舊攤銷額嗎,享受加速折舊政策的資產(chǎn)安稅收一般規(guī)定計算的折舊攤銷額填寫一次性稅前扣除的金額嗎,
首次退稅,已經(jīng)實地核查,核實通知書啥時候
老師應交稅費個人所得稅借方余額有20,我要調(diào)整做什么分錄,讓其余額為0?
這道題甲公司的處理分錄不是這樣的嗎? 借:管理費用1 營業(yè)外支出300【(280+320)/2】 貸:預計負債301
老師,我們前三年沒投產(chǎn)所以是一套賬,現(xiàn)在想分開,那內(nèi)賬部分,是不是就分為購進,銷售和費用報銷這三個部分?是不是所有的購進我都價稅合計入原材料,所有的銷售都價稅合計入收入,然后費用報銷也是一樣?不再考慮進銷項稅?
老師:我們單位是國有控股的公益性企業(yè),原有股東工商注冊登記50人,現(xiàn)在因新公司法修訂要求股東姓名計入公司章程里,我們單位屬于自然人股東每人當時大概交了3000元,并且有些人都已經(jīng)退休了,當時入股的3000元也退了,我們現(xiàn)在就想把這個自然人股東都轉(zhuǎn)成公司債務需要做什么?
老師請問應付職工薪酬-社會保險費借方余額500,我要調(diào)整怎么調(diào)整這個錢呢?讓他沒有余額
3月收到一張設備租賃發(fā)票,3月做賬 借:制造費用—租賃費 15929.2 應交稅費—待抵扣進項稅 2070.8 貸:其他應付款—XX租賃公司 18000 5月收到客戶紅沖的發(fā)票,分錄要怎么寫? 借:其他應付款—XX租賃公司 18000 貸:制造費用—租賃費 15929.2 應交稅費—待抵扣進項稅 2070.8元 是這樣嗎?
老師你好,公司從個人那買二手車掛車頭,沒計提呢,當月就報廢了,買車價是57000、報廢車全款17480,賬務怎么處理
印花稅 是采購 銷售分別計稅嗎,還是說單獨計算銷售金額
好的,還請假一個問題,應付賬款在借方一直有掛4000元,可是我發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票很早就到了,現(xiàn)在要怎么處理這筆賬
你好,那就這樣調(diào)整 借:庫存商品等科目,貸:應付賬款