你好,給你核定的銷售額是多少?
請問一下,我們是個體戶,去年一年查不多開了480多萬的發(fā)票,一直是核定征收,代開專票,可是今年3月份稅務局打電話說我們發(fā)票開多了,以前給我們定的是一個月開2萬,可我們從20年起都是開的也是兩三百萬,都沒人說,今年把賬戶給我們停了,說要補稅,20年加21年的一共要補4萬多,這合理嗎
你好,我想咨詢個事,我在青島1-3月份是一個點的稅。開了蔬菜專票98萬,。替我開票的會計給我打電話。說是稅務局給他打電話,說額度超了,讓補交6000元。請問這合理么?
你好,我想咨詢個事,我在青島1-3月份是一個點的稅。開了蔬菜專票98萬,。替我開票的會計給我打電話。說是稅務局給他打電話,說額度超了,讓補交6000元。請問這合理么?
你好,我是做蔬菜批發(fā)的,營業(yè)執(zhí)照有蔬菜的類目。年頭稅局打電話說有什么什么問題(我也忘記了),然后我就找個財務公司幫我開票。然后今天財務公司說有150萬的成本票需要補,補不了就要交經(jīng)營所得稅,為什么我的同行自己開票,每個季度金額和我的也差不多,他們反而不用交經(jīng)營所得稅。
有個個體戶是小規(guī)模納稅人在6月份開了200萬的數(shù)電票給我,稅率1%,昨天找到我說,在7月份才發(fā)現(xiàn)發(fā)票連續(xù)12個月超過500萬元的開具,專管員打電話給他讓他轉(zhuǎn)為一般納稅人,他現(xiàn)在想紅沖發(fā)票6月份開給我公司的200萬,但我告訴他,我已經(jīng)在7月份認證了,并申報繳納了稅款,請問我這種數(shù)電發(fā)票已做賬,已認證,已申報繳納稅款,可以跨月沖紅嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
你這種應該是定期定額的。