同學(xué),你好,這算少的了,你開(kāi)了這么多票。
老師我們?nèi)ツ晔呛硕ㄕ魇?,預(yù)報(bào)了兩千多萬(wàn)收入,今年6月開(kāi)票開(kāi)了30萬(wàn),但是業(yè)主不同意給那么多,又到7月充紅了重新開(kāi)了一張20萬(wàn)的。今年是查賬征收的,這個(gè)報(bào)稅要怎么什么呢?因?yàn)槟莾汕Ф嗳f(wàn)我是報(bào)在未來(lái)票收入那里,每次有去年預(yù)報(bào)項(xiàng)目開(kāi)票,我就在那未來(lái)票那一欄報(bào)負(fù)數(shù)。
地稅局的打電話說(shuō)叫我們?nèi)ジ陥?bào),然后說(shuō)要上點(diǎn)稅,說(shuō)是個(gè)人所得稅,我就不懂了嘛,以前開(kāi)發(fā)票一年可能就20多萬(wàn),也沒(méi)上個(gè)稅,去年好像開(kāi)發(fā)票開(kāi)到了接近50萬(wàn),他說(shuō)我們賺錢了,就要上個(gè)稅,但是我就不懂他們?cè)趺丛u(píng)判我們需要上個(gè)稅嘛
我是一會(huì)裝飾個(gè)體公商戶,年底了公司需要我們開(kāi)一百多萬(wàn)的稅票,請(qǐng)問(wèn)我可以直接去稅局開(kāi)嗎?每個(gè)月稅局給我們核的免稅是15萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)一下,我們是個(gè)體戶,去年一年查不多開(kāi)了480多萬(wàn)的發(fā)票,一直是核定征收,代開(kāi)專票,可是今年3月份稅務(wù)局打電話說(shuō)我們發(fā)票開(kāi)多了,以前給我們定的是一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn),可我們從20年起都是開(kāi)的也是兩三百萬(wàn),都沒(méi)人說(shuō),今年把賬戶給我們停了,說(shuō)要補(bǔ)稅,20年加21年的一共要補(bǔ)4萬(wàn)多,這合理嗎
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬(wàn)的銷售合同,今年6月份開(kāi)的發(fā)票,還有4萬(wàn)多的發(fā)票沒(méi)開(kāi),稅務(wù)局說(shuō),我們第二季度是0報(bào)的,要求補(bǔ)稅,怎么才能不繳稅呢? 謝謝
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
個(gè)人到稅局代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購(gòu)有一個(gè)260萬(wàn)的訂單,然后支出的話有個(gè)大的訂單可能在196萬(wàn)左右(包括立項(xiàng)及招投標(biāo)費(fèi)用那些),還有幾筆合同款大概在41萬(wàn)左右,這種稅費(fèi)怎么計(jì)算?
考試,請(qǐng)問(wèn)如果24年6月份收到長(zhǎng)期借款100萬(wàn),還了60萬(wàn),24年12月的余額為40萬(wàn)。 資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬(wàn)。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨(dú)立核算跟非獨(dú)立核算在 賬務(wù)處理 和報(bào)稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個(gè)月工資兩千,怎么工資申報(bào),還讓繳納個(gè)稅呢