您好,這種屬于屬于混合銷售,是對的,可以抵扣
我們是建筑企業(yè)一般納稅人,有清包工的項目開具3%的普票給對方,收到一張該項目的增值稅專票(勞務發(fā)票),請問這張專票可以入賬嗎?按道理來說清包工是簡易征收不能抵扣進項的。
#提問#老師好,幾個問題請教:一,我司收到的非主營業(yè)務范圍的進項稅票能抵扣嗎(例:我司主營汽車修理及銷售,收到寵物糧進項專);二,我司發(fā)票綜合服務平臺收到的進項稅票是否必須都得抵;三,匯算清繳針對的稅目是否只針對所得稅(企業(yè),個人)。謝謝!
請問老師,A企業(yè)為己提供物業(yè)服務,又出租房屋,屬于兼營還是混合銷售呢?收到的發(fā)票項目名稱是:企業(yè)管理服務 專票 稅率6% 請問B企業(yè)收到這張專票可以抵扣進項稅嗎?A企業(yè)開的發(fā)票對嗎?
請問老師,單位租庫房,半年支付一次,對方同時提供物業(yè)服務(但不另外收取費用),收到的發(fā)票項目名稱:物流輔助服務,稅率6%。這發(fā)票開的對嗎?我認為應該是經(jīng)營租賃 稅率5%或者9%
生產(chǎn)進出口企業(yè),今天拿到兩張進項專票,應稅服務名稱開的是空調(diào)*空氣凈化器濾網(wǎng)配件,第二張發(fā)票開的是家用通風電器具*艾美特空氣循環(huán)扇,這兩張發(fā)票可以正常抵扣嗎?這兩筆賬務處理分錄請老師告知
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)